出口核销流程

更新时间:2024-03-18 15:22:46 阅读: 评论:0

2024年3月18日发(作者:电影英语怎么说)

出口核销流程

1. 网上申领核销单

电子口岸主页(桌面上)---出口收汇—核销单申领---输入要申领(de)份数( )

电子口岸密码:

用完电子口岸后一定要点主页(de)”退出”, 不然拔下卡后继续扣钱.

2.去外管局领核销单

带身份证复印件,公司证明(注:适用于操作员卡不是本人(de)),操作员卡,非

周四下午

(周四下午全天不对外,去了白去). 44路到银座转102到市委,走到中国人民银

行, 进外汇局大厅)

3.核销单备案

报关前,电子口岸--出口收汇---口岸备案,(从哪出口选哪个口岸, 青岛海关

代码为4200,天津0200别(de)海关不知道代码(de)在空白(de)地方按回车,从中

选)

4.企业交单

报关单核销单回来后,电子口岸--出口收汇---企业交单,输入核销单号,查找

相应报关单号,交单后两三天在出口收汇核销网上报审系统里可找到该核销单信

同时可进行数据报送,电子口岸---出口退税---数据报送(数据报送后国税局

会看到该票信息,建议本月预计退税(de)同时报送)

5.在出口收汇核销网上报申系统里进行网上核销(在电子口岸企业交单3到5天

后才有信息)

核销员代码:

核销员姓名:

密码:

核销系统—数据交换—数据提取—全部数据提取—下载全部可用数据—弹出

对话框“数据下载完,是否继续下载折算率信息”—是—开始—“数据提取完成”

确定.提取到所要(de)全部收汇信息和核销单信息后进行网上核销.

正处理业务:选择“批次报审”,——新建-----贸易方式(一般贸易).左边

栏目就会有水单核销单信息,非别选中添加倒右侧列表——保存——放入待报审

—关闭.(注:有(de)时候会没有该核销单对应(de)水单信息,不要紧张,跟你(de)

申报银行国际结算部打,告诉他们申报号,再让他们申报一遍,一般两三天就可以

啦,银行业务忙漏掉几个很正常(de))

核销差额:上下5000美金(de)差额,还有一个上下3%比率,这个具体我忘记了

好像网上是5%但是我打问(de)是3%,每个地方规定不一样吧.

待报审业务: 批次报审,双击打开,——数据交换——数据报送——核销数据

报送,选中报送.

已报审业务——批次报审——双击打开便可打印预览,打印就可以.打印报审

清单一式两份(现在不用去外汇局核销了,可能不用打印了,愿意留存就打出来吧,

我往往会打印出来把退税(de)东西跟核销(de)都分别整理出一套)

6.核销(此步骤现在可以不做了,在网上核销完就可以了)

在网上核销系统里核销通过自动审核后,去外管局核销,带核销单,报关单核销

联,银行水单,两份报审清单(盖章),两份都在外管局盖章后拿回一份.

sa, 密码为空

输入所属年月(记住年底(de)时候,如果是09年申报,报关单出口日期是08年

(de),所属日期就是200812,即如果以前08年12月申报过,这个就是200812,当然

下面(de)批次就是02啦,我3月份申报是08年12月第4批,我就拿这个为例,以

下相同)

录入增值税发票信息,出口明细,进货明细,生成预申报盘,正式申报,打印汇总

表,出口明细,进货明细各两份,一订一散

背景: 09年3月申报,报关单出口日期是08年,这是申报(de)所属期是200812(de)

第四批

进入系统——向导

第一步 已认证发票信息系统——已认证发票信息处理

第二步 退税申报数据录入——

出口明细数据录入

增加:

关联号:

08(年)12(月)04(本月第一批申报即申报批次,因为年底12月(de)往往要申报很多

次,我们这个月申报了4次)01(本批第一票)01(第一票(de)第一个品名)

…………..这样分得详细可以防止用相同(de)海关编码导致换汇比超高.

申报年月 200812系统认定 你进去(de)时候就录入啦

申报批次:04本月第一次申报就是01, 第几次就是几.

序号为流水号:0001,0002,0003………..

出口发票号

报关单号

出口日期:报关单上有

美元离岸价:FOB价,如果是CIF就减去报关单上(de)运费和保费,如果跟实际有差

距按照报关单上(de)来

核销单号:实际填

商品代码:十位数 没有标点

商品名称自动生成

出口数量:每一个产品(de)总数

保存

全部填完以后 审核认可——当前筛选下所有记录——审核

进货明细数据录入:

关联号:

税种:V:增值税C:消费税

申报年月:200812 (按照实际情况来)

申报批次:04(实际情况)

序号:0001,0002-----

发票号码:录入后发票代码,进货凭证号,供货方纳税号,发票开票日期自动出现.

商品代码:录入十位(de) 商品名称自动出现

数量:如果增值税专用发票上该商品(de)计量单位与报关单该商品第一计量单位

不符,则应按报关单计量单位折算进货数量.加工费、辅料、配套产品等(视同)

委托加工方式(de)进货凭证,数量项填0,备注项目填英文字母WT;(注:如果报

关单上一个品名,开具了两个增值税发票,数量分别是,,那么这里就是,下一张在

录入)

计税金额:如果是一个增值税发票上有几个产品,一定要注意,计税金额是该项品

名后(de)计税金额不是总(de).如果增值税发票开具(de)货物或应税劳务名称项

对应(de)出口报关单为同一商品代码,可录入发票计税金额总和,否则应分项填

写;

保存

全部填完以后审核认可——当前筛选下所有记录——审核

第三步:、退税申报数据检查

这步很简单 检查错误(de)时候有错误回去

如果没有相关联信息就是第二步(de)审核认可忘记了

如果换汇比超高那就自己找了 原因很多(de) 不方便一一列出

换汇比低点没事,现在不要超过现在(de)汇率为好

第四步、生成预申报软盘

生成正式申报盘后又发现错误时,”审核反馈处理”---“已申报出口明细数据

查询”---“申报认可”---“当前关联号转为待申报”, 然后回到”基础数据采

集”, “审核认可”---取消审核标志

预申报后发现错误时,”确认正式申报”---“查询本次申报数据”---“撤消

本次申报数据”

第六步、确认正式申报数据——确定本次预申报数据转为正式申报数据是

出口明细申报数据查询(千万别做下一步,生成正式申报软盘,那样就没办法打印

报表了)

——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦

进货明细申报数据查询——扩展功能——打印到EXCEL——调好打印就可以啦

第七步: 生成正式申软盘

退税汇总表录入——增加——保存——打印报表——打印到EXCEL

生成退税申报软盘

8.去国税局退税(每月(de)1到10号, 经5纬5财税大厦七楼郭老师, 44路到银

座转102到市委, 或44到解放桥北走到解放桥东坐101到济南宾馆 这个地址

记下来就可以现在可以去区局啦,但是有(de)时候可能要去总局,情况很少)

订(de)顺序:出口退税汇总申报表,出口明细申报表,出口退税进货明细申报表,

增值税发票,出口专用发票,报关单(退税联,定错了让你换,别拿核销联)

9. 出口货物退税单证备案

在申报退税后15日内备案(现在最好跟退税一起弄好,去年我是一起上交(de),今

年不用了,不知道还会不会有新要求): 外贸企业购货合同,跟国外客户

(de)contract,出口货物明细单,场站收据,证明(新加(de),每个地方不一样,跟场

站收据一体(de)),出口货物运输单据(提单),报关单(退税联)复印件

按申报顺序装订成册,统一编号,并填写<出口货物备案单证目录>

一次进货多次出口(de),可在第一次出口货物时予以备案.

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