2024年3月17日发(作者:一年级算术题)
关联交易管理办法
第一章 总则
第一条 目的及依据
为规范某学院(以下简称“学院”)及所属子公司之间发生的内部
关联交易中的商品及劳务的销售及购买所涉及的财务行为,加强内部交
易对合并财务报表影响的管理,根据《企业会计准则》、《中央企业财
务决算报告管理办法》及某公司《内部关联交易管理办法》等相关政策、
法规的规定,制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于学院纳入某公司合并财务报表合并范围的所有单位。
第三条 定义
学院内部关联交易是指内部关联交易方之间转移资源、劳务或义务
的行为,而不论是否收取价款。
第二章 职责与权限
第四条 学院财务部门内部关联交易管理职责:
(一) 负责制定学院关联交易管理制度及有关规定;
(二) 监督、检查所属子公司内部关联交易管理制度的执行情况;
(三) 定期汇总分析并按时上报学院的关联交易情况;
(四) 协调处理学院的关联交易差异。
第五条 所属子公司财务部门内部关联交易管理职责:
(一) 贯彻执行学院制定的内部关联交易管理制度及有关规定;
(二) 按照国家有关法规和集团的规定设置账目,对内部关联交易
进行正确的账务处理;
(三) 定期与销售部门、采购部门等相关业务部门核对账目;
(四) 定期与集团所属其他单位财务部门核对账目;
(五) 定期汇总分析本单位内部关联交易情况并向学院财务部门汇
报。
第六条 所属子公司业务部门关联交易管理职责;
(一) 建立业务台账,处理与集团公司内部关联公司的货款结算事
宜,及时向财务部门提供结算信息;负责与客户核对账款,对于不符情
况及时查明原因进行处理;
(二) 及时将有关单据传递给财务部门,为财务部门提供所需要的
相关信息;
(三) 负责与财务部门对账,对于不符情况及时查明原因进行处理。
第三章 关联交易的类别
第七条 学院内部关联交易的类别包括但不限于下列事项:
(一) 商品、劳务提供,包括:
1. 购买或销售商品;
2. 提供或接受劳务。
(二) 购买或销售除商品和劳务以外的其他资产,包括但不限于:
1. 固定资产转让;
2. 无形资产转让;
3. 其他长期资产转让等。
(三) 提供资金,包括但不限于:
1. 以现金或实物形式的贷款;
2. 权益性资金等。
(四) 担保和抵押
(五) 代理和租赁
(六) 其他,包括但不限于:
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1. 研究与开发项目的转移;
2. 赠与;
3. 债务重组;
4. 非货币性交易。
第四章 内部关联交易管理的原则
第八条 内部关联交易应符合公平、公正、公开、平等、自愿、有偿、等
价的原则,确保其行为不损害学院的利益。
第九条 内部关联交易条款应是交易双方在相互了解的、自由的、不受各
方之间任何关系影响基础上商定的条款;按照独立单位之间的业务往来,
按交易规定的期限及金额实际或支付价款。
第十条 学院内部关联交易应遵守国家有关法律、法规。
第五章 关联交易管理程序与内控要求
第十一条 关联交易管理程序:
学院财务
部门
所属子公
司业务部
门、财务部
门
所属子公
司财务部
门
所属子公
司业务部
门、财务部
门
所属子公
司业务部
门、财务部
门
学院财务
部门
制定关联
交易管理
制度
台账管理
合同备案
统一核
算口径
健全单证
传递制度
建立定期
对账制度
汇总分析
协调处理
图:关联交易管理程序
第十二条 关联交易内部控制要求:
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(一) 制定关联交易管理制度
学院财务部门应当制定和完善关联交易管理制度,对出现的问题及
时进行解决、规范;
(二) 台账管理,合同备案
1. 业务部门必须按照单位、项目、合同设立台账,详细反映内部各业
务部门以及各个客户款项的发生、增减变动、余额等财务信息。
2. 财务部门应加强合同管理,对重大合同及一般合同的重要条款信息
进行备案,协同业务部门对客户执行合同情况进行跟踪分析。
(三) 统一核算口径
学院内部关联交易必须统一核算口径,按照单位、项目、合同建立
明细账,进行明细核算。
(四) 建立健全单证传递制度,规范单证传递程序,完善单证传递
记录,做到单证传递有序、齐全。
1. 发生的内部关联交易,销货方必须在货物发出并收到购货方收取商
品的确认单时,确认销售商品收入的实现。购货方要依据所开具的确
认章,作采购业务会计处理。购、销双方要及时进行会计处理,不得
随意不入账,不允许单证滞留在经办人员手中;
2. 建立票据传递时间制度。内部关联交易发生后,购、销双方的业务
部门应分别在五个工作日内办理完该项业务的相关手续并交财务部
门。如遇月末、年末,销货方的业务部门应将相关单证传真给购货方
业务部门,购货方业务部门在办理相关手续后交财务部门及时进行会
计处理,保证关联方入账时间的一致性。
(五) 建立定期对账制度
1. 对账层次
(1) 单位内部财务部门与业务部门进行关联交易账目核对;
(2) 交易双方业务部门进行关联交易台账核对;
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(3) 交易双方财务部门进行关联交易账目核对。
2. 对账频率及具体时间
(1) 交易双方每月对关联交易进行核对;
(2) 交易双方确定关联交易对账具体时间。
3. 对账方式
内部关联交易对账工作,每月末在某网络报表平台填报。账目核对
一致,系统自动变蓝;如存在对账差异,应查明原因并及时进行处理。
学院应在每年末取得经双方财务盖章确认的关联交易对账单,并由财务
部门留存。
4. 对账内容
关联交易本期发生额、现金流及期末余额。
第六章 考核与奖惩
第十三条 学院内控审计室会同相关部门负责内部关联交易业务的监督
检查,检查包括年度定期检查与不定期检查。
第十四条 监督检查的内容
(一) 重点检查业务部门是否按照客户设立台账,台账是否能够详
细反映内部各业务部门以及各个客户款项的发生、增减变动、余额等财
务信息;
(二) 重点检查单据的开具是否及时,业务部门是否能够在规定的
时间内将单据传递给财务部门,财务部门是否能够及时入账;
(三) 重点检查是否每月对关联交易账目进行核对;对账过程中发
现的差异是否及时进行了会计处理;年末对账结果是否有书面记录,相
关人员是否签字确认。
第七章 责任追究
第十五条 学院财务处、所属子公司财务部门、所属子公司业务部门不得
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擅自以任何形式对外提供学院关联交易有关信息。
第十六条 未按照本制度规定建立关联交易台账、账目的,学院审计部门
责令其限期整改,并将整改结果向主管院长汇报,限期不能完成整改的,
对相关责任人进行通报。
第十七条 擅自将学院关联交易有关信息向外透漏的,由学院财务处会同
学院办公室对事件进行调查,形成相关报告并报告院长,视影响程度对
责任人进行记过、降职、解除劳动合同、追究法律责任等处罚。
第八章 附则
第十八条 本办法自院长办公会会议审议通过,院长签发之日起生效。
第十九条 本办法委托学院财务处负责解释。
附件1:权责清单
附件2:关联交易管理流程
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附件1
内部关联交易权责清单
序号
1
2
管理事项
内部关联交易管理办
法制订
内部关联交易处理
子公司 子公司
财务部门 业务部门
执行
提案
执行
提案
学院
财务处
起草/执
行
审核
分管
副院长
审核
院长
办公会
审议
院长
审批
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附件2
关联交易管理流程
1.控制目标
阐述学院关联交易程序,旨在规范关联交易,对学院和所属子公司之间发生的内部关联
交易中的商品及劳务的销售及购买所涉及的财务行为,加强内部交易对合并财务报表影响的
管理。
2.流程图
关联交易管理流程
学院财务处
子公司业务部门、财
务部门
相关文档
开始
01、制定关联交易
管理
02、台账管理合同
备案
03、统一核算口径
04、
健全单证传递制度
C01
05、
05、汇总分析协调
处理
建立定期对账制度
结束
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3.流程说明
编号 流程步骤
责任部门
/岗位
学院财务处
控制
编号
流程步骤描述
学院财务部门应当制定和完善关联交易
管理制度,对出现的问题及时进行解决、
输入:关联交易
管理办法
规范。
业务部门必须按照单位、项目、合同设
立台账,详细反映内部各业务部门以及
各个客户款项的发生、增减变动、余额
等财务信息。
财务部门应加强合同管理,对重大合同
及一般合同的重要条款信息进行备案,
协同业务部门对客户执行合同情况进行
跟踪分析。
03
统一核算口径
子公司业务部
门/财务部门
学院内部关联交易必须统一核算口径,
按照单位、项目、合同建立明细账,进
行明细核算。
04
健全单证传递制度
子公司业务部
门/财务部门
建立健全单证传递制度,规范单证传递
程序,完善单证传递记录,做到单证传
递有序、齐全。
05
建立定期对账制度
子公司业务部
门/财务部门
C01
建立定期对账制度
1.
2.
3.
4.
06
汇总分析协调处理
学院财务处
对账层次
对账频率及具体时间
对账方式
对账内容
输出:协调处理
结果
输入/输出文档
01
制定关联交易管理
02
台账管理合同备案
子公司业务部
门/财务部门
学院财务处对信息汇总分析,对问题协
调处理
4.风险控制矩阵
目标
编号
控制目标
风险
编号
风险描述
对账无法有效
T01
建立定期对账
制度
R01
查出问题,或
者对账随意,
不受控制
C01
控制措
施编号
控制措施
严格规定好对
账频率及具体
时间、对账方
式、对账内容
缺陷
编号
缺陷描述
第8页(共8页)
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