典当公司业务档案管理办法

更新时间:2023-11-15 00:17:36 阅读: 评论:0

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典当公司业务档案管理办法
2023年11月15日发(作者:美好的故事)

业务档案管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强公司文字档案的归档和档案整理工作,

合我公司实际情况,实现业务档案管理工作的规范化、标准化、

现代化,特制定本管理办法。

第二条 本办法所称的业务档案,是指公司在业务的经营活

动中形成的,具有保存意义的各种文字、图表、声像等不同形式

的记录。

第三条 业务档案分为一般类档案、权证类档案等。一般类

档案包括客户基本资料(称为二类档案)和公司内部文件资料(称

为三类档案);权证类档案包括各种抵质押物权属证明文件和我

司权利权属证明(称为一类档案)

第四条 业务档案遵循分类集中管理原则。业务档案管理工

作包括业务档案的建档、归档、保管等。

第五条 公司员工均负有保护档案的义务。

第二章 责任人

第六条 公司业务部负责业务档案的接档、建档等,是二、

三类业务档案的管理机构;一类档案经风险管理审核后移交综合

部归档保管。

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第七条 综合部为业务档案的存放管理机构,综合部应指定

专人负责业务档案的保管、借阅和退还等。

第八条 业务部为业务档案的归档责任人,负责将业务档案

及时归缴相应管理机构。

第九条 公司风险管理及综合部负责业务档案管理的指导和

监管工作。

第三章 归档要求

第十条 各类业务档案必须在合同签订并完成放款后的三十

个工作日内完成归档手续,并交相应管理机构立档保管。

第十一条 对于在三十个工作日内档案资料不齐全的,仍必

须将已有资料先行归档,对缺项资料应列入清单,并注明缺项的

原因,交风险管理审核。风险管理根据合理的时限跟踪缺项资料

的归档。对于业务部门归档的资料,风险管理不得拒收。

第十二条 归档资料的要求:

一、 首次归档时必须具备的资料:

(一)公司内部文件资料(即三类档案):尽职调查报告、风

险评价报告、项目评审意见表等。

(二)客户基本资料(即二类档案):企业营业执照、税务登

记证、代码证复印件;借款申请书;企业情况介绍、用款计划及

还款来源说明;法定代表人与主要经营者简历;近两年的财务报

告及当期财务报表;企业纳税申报资料;贷款卡复印件及查询记

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录;近期银行对账单;购销合同复印件;有关主要财务数据明细

及主要银行融资明细;企业主要资产权属证明的复印件。

借款人如为自然人,需提交的基本资料有:自然人身份证明、

户籍证明复印件;借款申请书;收入证明;主要简历;与借款需

求有关的合同复印件。

(三)典当法律文件资料(即一类档案):抵押合同、借款合

同、保证合同、客户的董事会决议、股东会决议、房产证原件、

土地证原件、他项权证原件等。

借款人如为自然人,需提交的基本资料有:自然人身份证明

复印件;户籍证明复印件等。

二、可后续归档的资料:

(一)在申请签订合同或协议时暂未完成的相关资料,但此

类资料须经有权审批人审批认可;

(二)在正常操作情况下,后续发生与业务相关的资料主要

有:

1、贷后检查报告

2、贷后检查过程中获得的资料;

3、其他应归档的资料。

(三)风险管理对后续发生的与业务相关的资料,须积极督

促业务部客户经理归档,并定期检查,确保每一个业务档案的完

整性。

项目编号划分。

为了便于更新,档案采用活页文件夹建档,资料按时间顺序

存放。业务部归档责任人应注意做好档案的更新工作,风险管理

负有督促责任。

第十四条 档案内的资料要去掉金属物;对破损的文件资料

应进行修补,字迹已扩散的应复印并与原件一并存档;纸页小的

文件材料应加贴在A4纸上,纸页宽大的应折叠整齐、压平。

第十五条 归档的项目文件档案必须为原件或与原件核对盖

有“经核对与原件相符”章,并由核对人签名确认对原件核对的

责任。

第十六条 在归档的文件资料中,应当将每份文件的正件与

附件,印件与定稿,请示与批复,转发文件与原件,多种文字形

式的同一文件分别立在一起,不得分开。

第十七条 不同年度的文件一般不得放在一起存档,但跨年

度的请示与批复放在复文年存档,没有复文的放在请示年存档。

第十八条 档案内文件资料应区别不同情况进行排列,密不

可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正

件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;重要法规性文件的列

次稿依次排列在定稿之后;其他文件材料依其形成规律或特点,

按有关规定排列。

第十九条 档案内文件要逐页进行编号,具体要求为:

二、档案内文件无论单面或双面只要有书写文字,均应一面

编写一个页号;

三、使用号码机在文件正面右上角、背面左上角边缘按顺序

打号,如123……,依次类推。

第二十条 归档资料由归档责任人逐件填写一式三份归档目

录,连同档案移交综合部,并履行移交手续。综合部管理人员负

责审核所交档案资料与归档目录是否吻合、齐全;同时审核应上

交资料的齐备性。

第二十一条 归档目录由归档责任人、监交人各存一份,档

案夹里一份。

第二十二条 凡归档资料,都应做到书写材料优良、图样清

晰,宜用蓝黑墨水、碳素墨水书写,禁用铅笔书写,以利长期保

存。

第二十三条 任何部门或个人都不允许私自保存、撕毁、涂

改、伪造和销毁应归档的业务资料。

第二十四条 物权证书的归档要求:各项目的物权证书原件

必须在项目放款前完成归档手续,并交风险管理审核后交综合部

立档保管;综合部按项目进度办理归档、领取等手续。

第四章 立档、移交和保管

第二十五条 立档责任人和归档责任人对移交、接受的档案

必须分别进行纸面和电脑登记,建立档案登记簿。

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第二十六条 业务档案和物权证书实行双人双锁控制管理,

并建立登记簿对整个存、取、阅、释放过程进行完整登记。

第二十七条 立档责任人对所接收的档案要进行审核、分类、

编号、整理等立档工作;客户档案按客户分类编号,项目结束后

装订成册、单卷单档。

第二十八条 档案编号由风险管理人员统一编制。各项业务

按业务品种、年份、月份、业务顺序号建立项目编号。

合同协议编号建议由公司简称、合同协议类型、年份(为四

位数)和顺序号联接进行编排。

当出现两份以上(含)同类协议时,可在协议顺序号后加-1

-2-3,以此类推。合同协议编号由专人统一编号,建立合同

协议号登记簿备查。

档外标明档案号、客户名称、金额、期限等。

第二十九条 要遵循科学性和稳定性的原则,在同一卷宗内

目录号不能重,在同一目录内案卷号不能重,在同一案卷内页号

不能重。不能设虚号、空号。案卷号以每本案卷目录为单位进行

编制,每本案卷目录只能编一个统一的流水号。

第三十条 档案室应坚固、防火、防盗、防潮、防高温、防

鼠、防虫、防光、防污染,室内要保持清洁、整齐、通风。

第三十一条 风险管理和综合部应定期(至少每半年一次)

对档案保管的状态进行检查,发现问题及时解决,以保证档案的

完整与安全。

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第三十二条 项目档案的保存期限一般为:项目结束后不少

于五年。

第三十三条 超过保存期限的项目档案,必须经风险管理进

行鉴定,对确无保存价值的档案进行登记造册,报总经理签字批

准后销毁。

第三十四条 销毁档案时,应由业务部、档案管理机构分别

指定两人负责监销,防止档案遗失或泄密,销毁完毕,监销人员

要在销毁清册上签字,并将销毁清册存档。

第三十五条 档案工作人员因工作需要调动时,应在离职前

办好档案交接手续。

第五章 借阅、领用、退还、移交

第三十六条 当需要查阅有关档案时,要办理档案的借、查

阅手续,首先填写《档案借、查阅审批表》,经所在部门主管同

意,总经理批准后,方可借、查阅。

第三十七条 档案管理员应对外借档案的归档进行跟踪,确

保外借档案的及时归还,一般档案借出时间最长不超过一个月,

因特殊情况不能按期归还的,应办理延期手续,但节假日或借阅

人员出差之前(连续时间超过三天)应将档案材料归还综合部。

第三十八条 借阅人查阅后,必须保证档案资料完整性并保

守机密,不准带到公共场所,未经公司准许,不得转借他人。

第三十九条 外单位人员查阅一般档案,由业务部门主管同

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意,总经理批准后方可查阅。

第四十条 公、检、法人员因工作需要查阅机密档案,凭单

位介绍函并经公司总经理批准后,方可查阅。

第四十一条 业务部在对外借出档案时,应交由总经理审核

借阅的合理性,可根据实际情况缩短借出期限或不予批复(可以

是将借出改为现场查阅)。档案外借逾期未归还的,按档案未归

档处理。

第四十二条 档案管理员对归还的档案,应认真检查,核对

无误后,办理注销手续,如有破损、丢失、涂改等情况,应写出

书面报告,根据不同情况上报总经理,追究责任。

第四十三条 档案管理人员应对借、查阅的档案的情况进行

登记造册备查。

第四十四条 业务办理过程中物权凭证的领借和退还,由部

门主管同意、总经理批准后方可办理。

第四十五条 他项权证的借取(原则上不得借取,如因特殊

原因需借取的需由项目经理提交专门报告),应由申请人提交书

面报告,说明借取原因、期限,并由所在部门主管、风险管理确

认后,报总经理批复;他项权证在项目结束后的注销,应由项目

经理提交申请报告(并附已还款凭据),报部门主管、风险经理

和总经理审批。

第四十六条 借阅人查阅后,必须保证物权凭证的完整性并

第四十七条 外借的物权凭证应及时归还,原则上当天归还,

最长不得超过两个工作日;物权证书在批准的期限内按期归还。

第四十八条 对归还的物权凭证,综合部人员应认真检查,

核对无误后,办理注销手续,如有破损、丢失、涂改等情况,应

写出书面报告,根据不同情况上报总经理,追究责任。

第四十九条 综合部在对外借出物权凭证时,应交由有权审

批人审核借阅的合理性,有权审批人可根据实际情况缩短借出期

限或不予批复(可以是将借出改为现场查阅)

第六章 附则

第五十条 公司其他档案管理参照本办法执行。

第五十一条 在业务档案的保管、交接和使用中,因没有按

照本文有关规定执行,而导致资料随意乱放、损毁、散失的,要

给予责任人相应的处罚,情节严重的,如要件性文件因此丢失或

无效,要给予行政处分。

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