财务管理专业毕业论文题目

更新时间:2023-10-30 20:16:19 阅读: 评论:0

集灵台-奉献的近义词

财务管理专业毕业论文题目
2023年10月30日发(作者:主轴箱)

.关于会计信息真实性的思考

2.试论会计法律责任

3.论注册会计师的法律责任

4.关于强化会计监督的思考

5.关于会计管理体制的研究

6.关于会计理论结构的探讨

8.关于会计政策的探讨

9.建立我国金融工具会计的探讨

10.关于破产清算会计若干问题的思考

11.知识经济时代会计模式的思考

12.关于会计委派制的经济学思考

13.经营者知识资本权益研究

14.业绩衡量标准与管理人员报酬契约

15.独立审计的诚信问题

16.内部控制、审计与组织效率

17实质重于形式原则在融资租赁业务中的应用

18.金融创新对金融业的冲击及对策研究

19.强化内审工作的思考

20.资本外逃现象探析

21.管理会计及其应用探讨

22。浅议稳健原则"在实际运用中的局限性及其改进

23.论稳健原则在财务分析中的作用

24.现金流量表与企业财务状况分析

25。上市公司股利政策研究

26.上市公司财务报表分析

27。上市公司关联交易分析

28.关于内部转移价格研究

29.企业收益质量及其评价体系

30.自由现金流量与企业价值估价

31.企业财务目标再认识

32.企业集团财务总监委派制研究。

33.关于企业价值研究

34.企业财务危机预警体系

35.企业集团股利政策研究

36.资本成本决策研究

37.企业/企业集团 财务管理体制研究

38.财务风险评价体系

40.企业营运能力分析体系

41.企业表外融资的财务问题

42.企业税收筹划

43.企业/企业集团投资政策研究

44.企业/企业集团财务战略研究

45。论现代企业产权制度变迁与会计的发展.

46.知识经济时代的财务管理变革及人才培养战略。

47.走出财务目标的误区。

48.面向e时代的财务管理及其软件.

49.流动性、风险性、盈利性的协调问题的研究。

50.试论筹资管理及筹资风险控制。

51.企业增长财务问题探讨

52.产权、治理结构、竞争与国有商业银行改革

53.变动成本法的应用研究

54 管理会计的假设前提与原则

55 投资决策分析方法

56.关于管理会计师及其职业道德研究

57。预算管理研究

58。责任会计的研究

59. 标准成本的研究

60. 关于内部转移价格的研究

61. 关于成本差异分析的研究

62 关于敏感性分析的探讨

63. 关于成本控制方法的研究

64 关于会计信息真实性的思考

65.关于商誉的会计思考

66。上市公司信息披露机制研究

67 关于借款费用资本化的探讨

68。试论会计报告披露的范围

69。关于强化会计监督的思考

70.减值会计研究

71。试论会计信息披露制度

72.关于或有事项的研究

73.关于法定财产重估增值的研究

78.上市公司会计信息失真问题的探讨

79。试论会计信息披露制度

80。应收账款的管理

81。浅议我国企业融资方式的选择

82.论我国资本市场的发展与完善

83。上市公司治理结构研究

84.论中国特色的财务管理的目标

85。论财务杠杆

86。论投资组合风险的衡量

87。论作业成本法及其现实意义

88.管理会计和控制系统中的激励行为研究

89。论资本预算及其方法研究

90.如何提高会计信息质量

91.完善公司治理与管理会计创新

92.公允价值计量与历史成本计量对会计核算的影响分析

93。浅谈现代企业制度需要建立责任会计

94。现代企业制度下的成本管理模式探析

95。产权理论分析与财务管理目标的现实选择

96。入世与我国企业资本运营

97。论我国企业财务管理目标的现实选择

98。投资决策理论中的会计信息需求

99.企业财务分析评价初探

100。从企业的安全性谈偿债能力分析

一、财务会计方面1XX企业存货管理存在的问题及对策2、谈XX企业低值易

耗品的管理方法3XX企业固定资产利用效率分析4、我国会计信息环境的探讨

5从现行会计制度剖析会计信息失真6可转换债券的会计处理方法探讨7XX

企业财务报告分析8、如何规范中小企业会计的建帐建制9XX上市公司年报、

中报的分析10、论企业资本保值增值的考评11XX企业资产重组的成功经验或

失败之教训12XX企业购并业务的成功经验或失败之教训13XX企业的现金流

量分析14、企业所得税实证浅析15、上市公司现金股利政策解析—用友软件

五粮液之比较16、试论表外融资对会计披露的影响及防范17、论企业应收帐款

的管理与控制18、企业的筹资方式及其选择若干问题的探讨19、关于稳健原则

在企业会计处理中应用问题的研究 二、审计及内部控制方面1 建立与完

善企业内部控制制度-XX公司内部控制案例分析2、论信息时代的企业内部控

3、对内部控制的再认识4、从伊利独董风波看我国独立董事制度5、从中航

油事件看垄断型国有企业的内部控制6、公司治理与内部控制研究7、中外管理

层收购MBO比较研究8、关于建立与完善企业内部审计制度若干问题的探讨9

我国国有企业内部人控制产生原因的分析10CPA审计实务XX问题研究11、论

审计质量的评估12、论审计质量控制13、论项目审计对投资决策的影响14、论

我国证券市场注册会计师法律责任15、论会计师事务所的规模化16、论内部审

计制度的必要性及其完善与发展17、析内部审计风险及其防范18、论国家审计

的风险及其防范19、论国家审计的发展及地位设置20、独立审计准则若干问题

研究21、论内部审计准则的建立与完善22、论国家审计准则的建立与完善三、

电算化会计方面1、计算机舞弊的防范与对策2、信息技术发展对会计信息系统

之挑战与变革3、网络经济对财务会计的影响4ERP对会计实践的影响分析5

网络经济时代的企业财务管理6ERP系统集成对会计的影响7、谈ERP系统在

财务管理中的应用8、中国企业ERP失败原因之分析四、成本管理会计方面

1 成本考核指标分析2 论成本计算方法的选择3、本量利分析在XX

企业的运用4XX企业产品生产决策分析与评价5XX企业产品定价决策分析与

评价6XX企业存货决策分析与评价7XX企业长期投资决策分析与评价

8 XX企业生产经营的全面预算9 企业内部转移价格10、论成本补偿

11、国有企业民营化之会计业绩的变动12、论企业全面预算管理中预算目标的

形成与分解13、中外管理层收购MBO比较研究14、自由现金流量在企业价值评

估中的应用

北京大兴-霸王别姬故事

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