用友u8反结账(用友u8反结账快捷键)

更新时间:2023-03-01 08:39:52 阅读: 评论:0

用友u8反结账怎么操作

用友u8反结账方法如下:

工具/原料:Dell游匣G15、win10、用友U8财务软件2.1

1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。

2、如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,弹出输入密码口令对话框。

4、输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。


用友u8如何反结账

用友u8反结账的基本操作
1)请以账套主管身份登录企业平台;
2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份
3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。
4)看到要反结账的月份上,结账的Y标志取消,退出即可。

请问用友u8可以跨年度反结账吗?

可以。

跨年度反结账的方法:

1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。

2、可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。(用友每年的数据库都是独立的)

用友u8为成长型企业提供全面信息化解决方案(营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务于一体),助力企业敏捷应对市场变化。多渠道营销平台,线上线下并举,构建最佳营销平台,提升品牌影响力。

扩展资料:

产品特点:

1、U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理(HR),办公自动化(OA),保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。

以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

2、用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单:是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量,以及计划开工/完工日期等。

3、应对成长型企业经营的一系列管理需求,它为广大成长型企业提供了一个全新的应用交互体验平台,通过这个平台创新业务模式、转型升级管理、实现企业价值;提供了一个创新的营销服务管理平台,通过这个平台实现客户全生命周期管理;

提供了一个商业经营平台,企业可以通过这个平台实现在线接单、交付与结算、线上业务管控;提供了一个最佳的经营管理决策平台,通过这个平台实现快速市场响应的敏捷制造、精细化的成本及费用管控、软硬一体化的条码管理、随时随地的移动应用以及深度的数据挖掘与分析。

参考资料来源:百度百科-用友u8


用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核?怎么反过账?反结账?

1、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条,单击【取消审核】,之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证,像刚才一样,一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核:如果整个月份的凭证都需要反审核,也可以成批取消审核。如上步,单击反审核的任一条凭证记录后,点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。


用友U8如何反结账

反结账
:总账-期末-结账
鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl+shift+f6
输入账套主管的密码,空密码则直接按回车
反记账

总账-凭证-期末-对账
ctrl+h
提示恢复记账前状态已激活,或者点开
总账-凭证-下面可以看到
恢复记账前状态已激活,然后点
恢复月初状态。就好了。
该凭证的话

反审核
然后再修改凭证。

用友u8的技巧

用友u8的实用技巧

  用友ERP-U8是一套企业级的解决方案,满足不同的竞争环境下,不同的制造、商务模式下,以及不同的运营模式下的企业经营,实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位产品解决方案。

  一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。

  在设置 会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。在会计科目界面 编辑 指定科目 现金总帐科目 银行总帐科目 到 已选科目 栏中 确定

  二、如何设置项目档案。

  1.增加项目大类:增加 在 新项目大类名称 栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修改项目级次。2.指定核算科目:核算科目 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科目栏中 确定。3.项目分类定义:项目分类定义 增加 输入分类编码、名称 确定。4.增加项目目录:项目目录 右下角维护 项目目录维护界面 增加 输入项目编号、名称,选择分类 输入完毕退出

  三、如何录入期初数据。

  1.输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。2.上级科目(科目标记为浅黄色)的'余额和累计发生额由系统自动汇总.3.辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细。4.录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账 设置 其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

  四、如何设置凭证打印格式。

  1.在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)?然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户, 总账 设置 选项 账簿 凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;3.在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。

  五、如何删除和作废凭证。

  删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证1.作废凭证:在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记。2.整理凭证:在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择是否整理凭证断号

  六、如何进行银行对帐。

  1.银行对帐期初录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐,银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。2.银行对帐单录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单.3.银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。

  七、如何进行帐套结帐。

  1.除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、等应在总账结账之前进行结账;2.执行记账程序:记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中(注意记账之前要执行审核命令);3.记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计 总账 期末 对账;4.对账完毕后,执行结账程序:财务会计 总账 期末 结账

  八、如何进行帐套的反结账。

  当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 总账 期末 结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;财务会计 总账 期末 对账,同时按下ctrl+H,系统会提示: 恢复记账前状态已被激活 ;然后在财务会计 总账 凭证 恢复记账前状态中执行反记账命令;恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。

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