费用报销制度

更新时间:2023-02-28 04:56:05 阅读: 评论:0

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费用报销制度
2023年2月28日发(作者:手机输入法)

费用报销制度及流程

第一章总则

第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,

特制定本制度。

第二条:本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交

通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各

项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第二章费用报销基本制度及基本流程

第三条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第四条:费用报销单填写及票据粘贴要求:

1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外

(票据过大时应按封面大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持

一致;

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小

排列;

6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据

应附入库单;

10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料;

第五条:单笔报销总额超过3000元,需要提前一天通知财务备款。

第六条:费用报销基本流程:

经办人填写

报销单

部门负责人审

批签字

会计审核报

销凭证

公司负责人

审批

出纳审核并

付款

经办人领款

签字

第七条:差旅费报销

1、因公出差的办理程序

1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地

点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。

1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”,由部门负责人批

准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前账不清,后账不借。

1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门

负责人、公司负责人签署意见后方可报销。

1.4出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。

1.5出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“差

旅费报销单”,执行费用报销流程。

2、差旅费标准

费用类型报销金额票据类型备注

交通费凭票实报实销汽车票、火车票、机票等必须提供发票

出差当地交通费凭票实报实销公交票、的士票、加油票票据背面注明起始地点,业务内容

住宿费

140元/天

2人(含)以下

酒店、宾馆、招待所发票

自行解决住宿公司补贴60元/天,可使用其他

的费用发票报销

伙食补贴30元/天提供餐饮发票

招待费100元/人(客户)提供正规发票超出100元/人需请示总经理

出差补贴

30元/天

50元/天

提供其他费用发票

公司或分支机构驻地的省内补贴30元/天,省

外补贴50元/天

补充说明:

2.1住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予

补偿,超出住宿标准部分由出差人员自行承担。

2.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后

返回按一天计算,反之则按半天计算。

2.3出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

2.4上述住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一

个标准间住宿标准。

2.5出差期间报销伙食费补贴则不享受公司提供的餐费补贴。

第八条:办公费报销

行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购

单”,执行公司借款流程。行政部采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成

并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。

第九条:业务招待费

1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算。

2.部门因公需招待时,应事先申请,经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对

方人员、己方陪同人员等信息。

4.其他非公招待客人一律由个人承担

第十条:交通费:员工因公外出,原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经

理以上(含)事先批准,可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外

出工作内容。

第十一条:通讯费:办公固定电话及员工手机通信补助由行政部每月统一购买充

值卡,统一填写费用报销单。

第十二条:员工餐费补贴:员工每月餐费补贴由行政部统计核算,报总经理审批。

各部门以部门为单位贴票填写报销单,交行政部统一处理。

第十三条:教育经费及培训费

1.教育经费及培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

2.费用发生前使用部门应向行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费,

经行政部门审核、总经理批准后至财务部门。

3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

第十四条:未涉及的其他事项发生的费用,根据实际情况,由总经理酌情处理。

第三章报销时间的具体规定

第十五条:为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:

1.公司报销时间定在每周五,特殊情况可放宽处理。

2.借款不受以上的时间限制,可随时办理。

第四章借款管理规定及流程

第十六条:借款管理规定

1.员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额。

2.出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返

回3个工作日内办理报销还款手续。

3.员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财

务部支取现金。

4.办公人员借用公款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

5.借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能

扣回借款或交回现金的,转为个人借款从工资中扣回。

第十七条:借款流程

第五章费用审批管理

第十八条:费用审批管理。

1.公司负责人在董事会授权内行使审批权。

2.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。

3.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定,严格在授权范围内进行审

批,不得超越审批范围。

4.货币资金支付的批准方式为书面方式。

5.公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准,谁负责”为原则的责任追究制

度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金

风险,保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相

应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。

6.报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退

回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款,情节严重者一

律开除并做进一步处理。

7.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予

报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

经办人填写

借款单

部门负责人审批

签字

会计审核预算

费用

公司负责人

审批

出纳审核并

付款

经办人领款

签字

8.因审核过失造成借款人未有效报账冲销借款,或者无法从工资扣回逾期借款者,

经办责任人(含:各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基

本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏账当期应发工资中扣还。

9.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有

效批准,所附附件是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交

与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

10.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全,对

审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒

绝报销或付款。

第六章附则

第十九条:本制度解释权归公司财务部。

第二十条:本制度经总经理办公室讨论通过并由总经理签字后生效,修改亦同。

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