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仓库盘点管理流程

更新时间:2023-03-19 06:36:06 阅读: 评论:0

快门时间-下列关于

仓库盘点管理流程
2023年3月19日发(作者:秋季钓鲫鱼技巧)

仓库出入库及盘点管理流程

总则

为了规范仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用

以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程

第一条.由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采

购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条.库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,

预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采购部

门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量,并取

样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门主管

反应,由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收

入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合

库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型

号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验

员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检

验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合

格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签

字确认:

第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库

房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务

联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为

保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,

必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码

应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到

货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知

申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出

的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手

续,行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程

第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经

生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车

间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一

式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料

单上签字,

第二条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,

归档到生产内勤;“库房联”库管员留存,作为登

记保管账簿的凭证;“财务联”财务部留存,作为

成本核算凭证(由库管员代为保管,及时交财务部

门)。

第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物

料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制

手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库

存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物

料领足。

第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配

货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上

签字,若出现数量不符或混料现象,领料员及时通

知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按

照领料单发料,不许多发或少发物料。

第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经

许可不得进入仓库领料。

第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标

识,库管人员认真核对领料单,若有填写模糊、不

清晰或代码错误或涂改,库房应让其重新填写或拒

绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打

临时借条,事后应及时补办领料单据,但不得超过

一天。

第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧

换新”方式领料,照常填写领料单。

第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓

库明细帐,做到日清日结。

第九条、在生产过程中发现物料不足,生产负责人应通知生

产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批

准,领料员进行补料。

第十条、本批订单生产结束后,有多余物料,应及时办理退

料手续。

第三节、不良品处理:

第一条、供应商到货经检测不合格的物料,按不合格品控制

程序处理。

第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应

分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可

退入仓库,退入仓库的按不合格品处理流程处理。若

产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。

第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库

时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退

货,否则仓库拒收。

第四节、产成品入库管理流程

第一条生产的产品(成品、半成品)经检验合格,由生产

员工填制一式三联产品入库单,检验员、库管员签字确认:

“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;

“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;

“财务鲜嫩玉米 联“财务部留存,作为成本核算凭证(由仓管员代

为保管,及时交财务部门)。

第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,

并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆

放不齐的产品仓库有权拒绝入库。

第三条入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库

单上签字。

第五节、产品出库管理流程

第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管

员,成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达

时,物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打

印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配

合成品库管员核对、清点出库产品数量,准确介绍人考察意见 无误后驾驶

员、库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货

物箱数。

第二条“仓库联(白色联)”库管员留存,作为登记瓦特改良蒸汽机 库存

帐簿凭证;

“销售联(黄色联,蓝色联)”蓝色联为业务员留存,黄色

联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭

证;

“财务联(红色联)”财务部留存,作为成本核算凭证(由

库管员代为保管并于当日下班前交财务部门)。

第三条公司内各部门需领用成品(样件)时,经办人员需

到销售内勤填制申请单,在不影响销售出库的情况下,经

总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不

足。

第六节仓库盘点流程

第一条库管员每月的28号禁止出入库操作,早班时编制各

个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。

第二条各个库管员在新生儿体重标准 下午前盘点清仓库实物与账务,计算

盘点差异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。

第三条编制吕的成语 盘点报表,分析差异原因,经部门领导签字后

提交总经理,由总经理决定是否盘盈、盘亏,后转财务、

库房,各自进行账务处理。

本管理流程自下发之日起试行。

仓库管理常用表格

仓库内审表

依据文件标准受审部门仓库

审核组长审核员受审部门主管

注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。

No审核项目所见事实

结果判定

YN

1.相关书面程序是否保持最新版本

2.

物料、成品、半成品之储存是否按规定要

求分开存放和标识?

3.

是否提供了防止物料损坏或变质的搬运

方法和手段?抽查搬运情况。

4.

有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是

否独立存放并有防护措施?

5.

物料、半成品、产品之验收、保管和发放

是否符合规定?抽查2~3批物料的进出

库记录和贮存情况标识.

6.

是否定期检查库存,对超过储存期限的物

料有无按规定及时处理?

7.

仓库移仓申请表

日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置

发货仓仓管员发货确认:IDS操作员:

收货仓仓管员申请:批准人:

仓库管理员考核表

姓名职务考核时间

本部门业务考核0.7其他考核0.3

库房商品安全、防盗、防火0——0.1出勤率0—0.05

按信用流程发货0——0.1加班率0—0.05

库房商品摆防整齐、合理有序0——0.05其他部门满意度

每天电脑分辨率怎么看 下班前提交库存表、数据准确0——0.1

服务精神、合作精神0——0.05采购部0—0.05

坚持四小时复命制,工作效率高0——0.05销售部0—0.05

库房的帐目清楚与实物相符0—0.05财务部0—0.1

资产的管理能力

协助业务部门做好出入库工作0——0.05

工作有责任心,任劳任怨0——0.1

合理化建议0——0.05

小计:

合计:

部门主管财务部采购部销售部

六个月无异动滞料明细表

名称

规格

入库日期

请购

部门

最近三个月无异

发生原因

拟处理方式

重拟

期限

年月

金额代号说明代

注:发生原因:按滞料及滞成品处理准则第二条(滞存原因分类代号)之规定填写主

管经办

拟处理方式:A转用B出售C交核D拆用E报废

发货清单

NO:

产品名称规格型号重量(Kg)尺寸(mm)件数

收货单位

名称

收货单位

地址

收货单位邮编

错误!收货单位电话

错误!承运单位

发货单位

名称

发货人签字

供货发运

时间

年月

收货时间

成品仓库出货明细表

月份

产品类别第页

日期

销售单号客户名称类型出货数量退回数量备注

月日

合计

成品仓库周报表

年月日

第页

均存

安全本周销售记录

存量单

提货单

购货单位:运输方式:

收货地址:年月日编号:

产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注

合计

销售部门负责人(盖章)发货人提货制票

材料仓库日报表

年月日

品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注

审核:

制表:

材料仓库日报表

年月日

品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注

制表:审核:

特别领料单

No.日期:

原领料单No.品名型号

计划

生产数

生产不足数制单No.

不足原因

材料追加明细

日期

说明:1.特别领料单是本质的近义词 弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;

2.特别领料单的领用程序须严格。

送货验收单

进料时间年月日厂商名称订购数

料号交货数

订单号码品名规格点收数

发票号码实收数

检验项目检验规格检验状况数量判定

检验数量不良数不良

处理情况允收拒收特采全检

领料单(三)

年月日

工作单号材料编号材料名称规格计划领用数量实发数量单价总价

仓库主管发料核准

领料

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