办银行卡流程

更新时间:2023-03-23 16:33:02 阅读: 评论:0

李恩惠-水平线构图

办银行卡流程
2023年3月23日发(作者:台式电脑键盘)

银行卡业务流程图

LT

支行领卡及密码

分行会计部(作废

卡上缴,作重空调

拨)

帐务处理(运营

保障部英文早上好怎么写 )

帐务处理(分行会

计部)

文字表述:

1、支行根据业务需求,在综合业务系统录

入制卡文件;

2、总行根据制卡文件进行加密分发;

3、第二个工作日,分行科技部对制卡文件

进行接收,并将接收文件发送给运营保障部制卡岗;

4、分行制卡岗对科技部的制卡文件进行解

密;

5、制卡与制密码封:

本地制卡:

(1)、根据制卡文件对空白卡的需求,向卡片管理员领取相应的空

白卡片,并在《内部交接登记簿》上进行交接;

(2)、制卡员进行制卡,制卡过程中必须保证卡片保管员与制卡员

双人在场;

(3)、制卡完毕,卡片管理男退休年龄 员对卡片的数量进行复核,确保数据正

确无误,同时由制卡员及卡片保管员填制《待发卡/预制卡/作废卡入

库单》,双签后在《内部交接登记簿》进行交接;

(4)、卡片管理员根据《待发卡/预制卡/作废卡入库单》在综合业

务系统作入帐交易,同时登记《重要空白凭证出入库登记簿》。

委托制卡:

(1)、卡片管理员根据《重要空白凭证调拨单》核对收到的卡片实

物,正确无误后传真给受托行上海分行;

(2)、委、受托分行及时在综合业务系统进行帐务处理,将《调拨

单》作为会计凭证,同时复印留存;

(3)、及时登记《重要空白凭证出入库登记簿》。

制密码封:

(1)、制密岗(密码封保管岗)根据制密文件,及时打印密码封;

(2)、制卡岗根据制密文件,及时复核打印密码封的数量正确无误;

(3)、密码封保管岗及时登记《重要空白凭证出入库登记簿》办理

入库,制卡岗、制密岗同时在《登记簿》上进行双签确认入库;

(4)、对在制密过程中产生的废纸及时销毁,以免泄露客户信息。

6、领卡与上缴、领密码封:

支行领卡及密码封:

(1)、支行填菠萝肉的家常做法 制《重要空白凭证调拨单》加盖预留印签到分行进行

领卡与领取密码封;

(2)、卡片管理员、密码封管理员在核对预留印签与确认领卡人身

份无误后加理领卡与密码封,卡片管理员在综简单的菜谱 合业务系统进行支行领

卡帐务处理,卡片管理员、密码封管理员在《重要空白凭证出入库登

记簿》与支行人员办理交接。

制卡过程中的作废卡上缴:

(1)、卡片管理员定一件难忘的事 期(每周一次)向会计部上缴制卡过程中产生

的作废卡;

(2)、卡片管理员填制《重要空白凭证调拨单》与会计部办理交接,

会计部核对无误后作空白卡调回交易,同时在《重要空白凭证出入库

登记簿》上办理交接;

(3)、由分行会计部做空白卡作废交易,定期销毁。

空白卡特殊领用流程图

领用部门出具《领用空白卡申

请表》

运营保障部审批

同意

领用人与卡片保管员办理交接

提交会计部进行帐务处理

文字表述:

1、领用部门出具《领用空白卡申请表》注

明领用原因经部门负责人审批同意后报运营保障部,由部门负

责人进行审批;

2、卡片管理员根据审批同意的《领用空白

卡申请表》与领用人办理在《申请表》及《重要空白凭证出入

库登记簿》上办理交接,同时卡片管理岗对领出的空白卡在非

磁条位打孔,并在每张卡的正面及背面签名栏处加盖“测试卡”

或“样卡”字样;

3、卡片管理岗根据《领用空白卡申请表》

填制《重要空白凭证寒假日记大全 调拨单》与会计部作调拨交易(假调拨),

《申请表》作假调拨的附件;

4、会计部进行调拨帐务处理后做空白卡作

废交易。

吞没卡收取、领用、作废上缴、销毁流程图

运营保障部清机/加

钞发现吞没卡

支行对依附式自助设备清机

发现的吞没卡

自助设备管理员在对

设备维护过程中发现

吞没卡

定期销毁(按月)

运营保障部卡片保管岗核对客户身份,办小孩喜欢吃的菜 理交接

文字表述:

1、运营保障部清机人员在清机过程中发现

的吞没卡及时通过《ATM吞没卡交接登记簿》及时与分行营

业部办理交接;

2、自助设备管理员在对离行式自助设备维

护及支行对依附式自助设备进行维护过程中发现的吞没卡,及

时登记《ATM吞没卡登记簿》;

3、自助设备管理员及支行柜员在核对领卡

人身嘻哈歌手 份证件及核对密码无误后与客户办理交接,客户在《ATM

吞没卡登记簿》上进行签收;

4、对于超过1个星期无人认领的吞没卡,

自助设备管理员及支行柜员应及时填制《吞没卡交接表》与运

营保障部卡片管理员办理交接,卡片管理员在核对清单与实物

无误后签收,并在《重要空白凭证出入库登记簿》上办理交接,

同时建立电子明细帐;

5、对于上缴的吞没卡,卡片管理员应按月

进行销毁,由运营保障部及保卫处派人监销。

备注:对于与支行办理交接的交接表及集中销毁的清单应作为会计凭

证管理,订入当天的会计凭证。

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