tr500

更新时间:2023-03-22 22:18:35 阅读: 评论:0

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tr500
2023年3月22日发(作者:网络购物)

TR评审作业规范

文件编码AQ2A-01-S004中国十大名茶 版本V03

文件层级

□一阶□二阶

■三阶

文件类别

■体系文件

□技术文件

编制部门质量监察部机密等级

■内文□秘密

□机密□绝密

编制人文件类别

■通用

□项目

审核编制日期

审批生效日期

总页数3分发编号01

文件发布盖章

公司名称文件编码AQ2A-01-S004

文件名称产品开发流程评审作业指导书页次/总页码1/5

文件制/修订记录

页码章节制/修订记录

版本

修订人修订日期备注

修订前修订后

全部全部首次制定无V01

全部全部

按新的角色职责

定义更新角色

V01V02

全部全部内容完善V02V03

56.5

添加整机封样要

V03V04

公司名称文件编码AQ2A-01-S004

文件名称产品开发流程评审作业指导书页次/总页码2/5

1.目的

为了规范终端/T产品开发流程中的技术评审工作,保证交付件及技术评审能够及时

进行,评审结果能够适宜幼儿园春季园务工作计划 、有效,特编制本作业规范。

2.适用范围

本指导书适用于终端/T产品开发流程中的各阶段技术评审。

3.术语和定义

4.职责

4.1产品经理/项目经理:负责跟进项目交付件的评审和准时输出;

4.2LPDT:LPDT对TR评审资料输出整体负责,根据项目TR节点要求,提前一周向质量

监察部进行TR评审申请;

4.3质量工程师:负责进行TR评审输入资料的审查,并给出项目状态是否具玄学入门 备召开TR

评审会议的条件,并负责组织TR评审会议;

5.交付件的提交、评审与接收

5.1交付件与关键交付件依照【产品开发流程输出文档评审对照表】所列内容;

5.2一般交付件的交付:

5.2.1项目组各负责人根据项目计划对交付件进行提交,项目经理根据项目计划与研发

进度及时跟进交付件的提交;

5.5.2一般交付件的提交要求:1)提交必须准时;2)内容、功能需符合项目要求;3)

接收部门认可;

5.3关键交付件的交付:

5.3.1项目组各负责人根据项目计划,负责对关键交付件编制,做与不做 在完成关键交付件的开

发任务后进行自查,填写【检查表】,并由部门负责人和评审人员签字后方可交付,各

交付件的负责人与评审人员参见【终端/T输出文档评审对照表】;

5.3.2项目经理根据项目计划与研发进度及时跟进关键交付件的提交,跟进关键交付件

的评审;

5.3.3关键交付件的提交要求:1)提交必须准时;2)文档、资料与产品功能已达到项目

要求;3)接收部门认可;

5.4如在交付件提交过程中,接收部门发现交付件存在明显不符合且不能接受时,退回

负责人进行修改,项目经理持续跟进至接收部门接受。对关键交付件由交付件负责人组

织评审,如评审未通过,负责人进行修改并组织二次评审,直到通过为止;

5.5产品经理对整个项目的交付件交付的及时性与符合性进行监控,确保交付件能够及

公司名称文件编码AQ2A-01-S004

文件名称产品开发流程评审作业指导书页次/总页码3/5

时、准确的交付,为TR评审做输入;

5.6各交付件的输出部门、接收部门、评审部门参见【终端/T输出文档评审对照表】;

5.7各交付件的归档方式参见【终端/TTR评审归档资料清单】,资料提交部门以【终端

/TTR评审归档资料清单】要求的归档方式归档好资料,资料接收部门也要按照【终端

/TTR评审归档资料清单】的要求下载使用资料。

6TR评审

6.1TR评审共分为:TR1评审、TR2评审、TR3评审、TR4评审,TR评审由质量工程师

根据LPDT申请状况组织评审,具体参见【TR评审流程】;

6.2申请TR评审的前置条件:

A:TR评审文档资料全部准备完成,资料内容参照【产品开发流程输入输出对照表】

与【TR评审归档资料清单】的要求;

B:bugreview工作已完成并输出产品状态报告,作为TR评审的输入文档;(TR1评审

不适用)

C:对于文档资料不完整的情况,LPDT须向质量监察部说明情况,确保不会影响后续

相关联工作,并确认未完成文档资料的交付时间。

6.3交付件负责人根据阶段性【终端/TTR评审归档资料清单】要求整理资料,对关键

交付件资料需要进行自检,填写【检查表】,并由部门负责人和评审人员签字,TR评审

阶段资料的归档方式依据【终端/TTR评审归档资料清单】上要求的归档方式进行归档。

项目经理根据项目计划、【终端/T产品开发流程输入输出对照表】与【终端/TTR评审归

档资料清单】的要求提前通知跟进各部门准备TR评审资料,确保资料及时、准确、完整

的提供,并及时向产品经理报告;

6.4质量监察部组织召开TR评审会议,会议内容如下:

1)【终端/T产品开发流程输入输出对照表】所要求的文档资料全部完成,且接收部门认

可;

2)bugreview完成并已输出产品状态报告,且产品状态能满足下一阶段的输入要求;

3)【终端/TTR评审表】自检结论无重大问题。

6.5TR评审通过要求

TR1通过要求:

1).文档要求:满足6.4要求,可允许一般交付件延迟,但不影响后续项目的进展,且有

具体的延迟提交时间。

2).产品状态要求(重终端/T终端):

a).产品规格需求(PRD)锁定,包括客户需求和内部需求;

b).DFX需求已经输出并经过评审通过;

c).设计方案锁定,软件、硬件、微系统、结构等接口明确并锁定,DFMEA分析的结果

和关键可靠性需求在设计方案中体现;

d).主要UI界面得到客户认可;

公司名称文件编码AQ2A-01-S004

文件名称产品开发流程评审作业指导书页次/总页码4/5

e).器件型号应满足产品和采购需求,且供应商已签署供货保障协议与质量保障协

议,未签署的供登录验证码 应商有明确的计划;

f).有软件外包开发需求的,技术开发协议须签订完成;

3).产品状态要求(T平台/APP)

a).产品规格需求(PRD)锁定,包括客户需求和内部需求;

b).UI界面得到客户认可或内部评审通过;

c).产品的原型图已内部评审通过;

d).有软件外包开发需求的,技术开发协议须签订完成。

TR2通过要求:

1)文档要求:满足6.4要求,可允许一般交付件延迟,但不影响后续项目的进展,且有

具体的延迟提交时间;

2)质量要求(重终端/T终端):

a).产品功能/规格需求全部实现;

b).DFX需求在产品设计中实现并经过评审通过;

c).产品所采用新器件已通过认证并锁定;

d).外观、结构尺寸、材料符合客户要求,客户试装已通过;

e).各模块单撤销快捷键ctrl加什么 元测试及软硬件联调完成,所有功能全部实现,不允许有阻碍功能演示

和测试的问题存在,允许部分性能指标不达标存在,结构允许有小问题存在。

3)质量要求(T平台/APP):

a).产品功能/规格需求全部实现;

b).白盒测试已完成;

c).各模块单元测试及软硬件联调完成,所有功能全部实现,不允许有阻碍功能演示

和测试的问题存在,允许部分性能指标不达标存在,结构允许有小问题存在。

TR3通过要求:

1)文档要求:满足6.4要求,可允许一般交付件延迟,但不影响后续项目的进展,且有

具体的延迟提交时间。

2)质量要求(重终端/T终端):

a).产品验证及设计完全符合PRD要求,满足功能、性能、可靠性、结构、尺寸的要

求。

b).DFX测试验证DFX需求实现完全通过。

c).系统测试及回归测试已完成,整机(软、硬件及后台)至少已经过两轮的完整测

试,DV/EMC测试通过,电性能测试完成;

d).整机封样完成;

e).硬件、结构锁定,能满足正常出货产品的硬件、结构要求,遗留问题有明确的解

决方案;;

f).bug评审后,软件无二级以上bug,遗留问题有明确的解决方案;

公司名称文件编码AQ2A-01-S004

文件名称产品开发流程评审作业指导书页次/总页码5/5

g).生产所需的BOM、工艺文件、生产工装夹具准备完成,中试/生产人员必要的培训

已完成;

3)质量要求(T平台/APP)

a).产品设计完全符合PRD要求,且满足功能使用及体验的要求。

b).系统集成测试及回归测试已完成;

c).bug评审后,无二级以上bug;遗留问题有明确的解决方案;

d).运维环境已部署完成,运营所需的资料及运营计划已准备完成,客服专员已培训

完成;

4)其他要求

若TR3评审未通过时,终端/T终端产品有出货需求时,则需要签核【风险出货申

请单】方可进行出货,且TR3前整体出货量不超过100台。

TR4通过要求:

1)文档要求:参照6.4要求,可允许一般交付件延迟,但不影响后续项目的进展,且有

具体的延迟提交时间;

2)质量要求(重终端/T终端):

a).一致性测试完成且没有发现5‰以上的不良问题;

b).软件封版测试、客户测试及PV测试完成,无二级Bug,PSW通政法工作会议 过;

c).至少完成一个批次500台或3个200台批次的生产订单;

3)质量要求(T平台/APP):

a).试运营过程中无重大客户投诉;

b).至少完成1个月的试运营且无二级Bug存在;

6.7TR评审时,以上要求均满足时,TR评审顺利通过,由各参加评审部门负责人进行会

签。如以上要求有一项或一项以上不满足时,视状况带风险通过或不通过。对于遗留问

题,质量工程师需要求对应责任部门进行改善,并跟进改善效果直至符合要求。若不通

过TR评审,不符合项改善完成后,LPDT需组织进行整改并将再次申请TR评审,直至TR评

审通过为止。

6.7TR评审通过后,质量工程师组织【TR评审表】的会签,【TR评审表】会签完成后,

由质量工程师发出TR平审通过公告。LPDT向总经办进行项目状态的汇报;

7.参考文件

7.1【终端产品开发流程】

7.2【T产品开发流程】

8.附录

8.1【终端/T产品开发输入输出对照表】

8.2【终端/T产品开发输出文档评审对照表】

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文件名称产品开发流程评审作业指导书页次/总页码6/5

8.3【终端/TTR评审归档资料清单】

9.表单

【TR评审表】

【检查表】

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