1/5
公司采购流程与管理制度
为规公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障
公司生产和经营活动的正常进展,特制定本《采购业务流程和管理制
度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务与各现场工作的物资需要,提高采购工
作的质量管理,特制定本管理规程。
2.围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、
办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以与
工程所需的配件、材等.
3.职责
3.1采购部负责对各类物资的采购工作.
3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、
型号等项填列于《月度采购申请表》,报部门经理初审签字后,转报
分管领导签字核准,再经总经理签署批示后,由供给部与时与相关的
2/5
业务单位联系,落实物料、质量和价格,并进展比拟后,再与时组织
物品的购入,物料到位后,与时发放有关部门或现场或通知有关部门
领用,接收或领用人员必须签字;需入库的与时入库,并办理入库手
续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,采购
部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间与时采购.(特殊情况
可先购后批,并按采购流程补办手续),确保公司与各现场的正常运
转.
4.3对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购置,可请
示总经理批准,委派技术人员共同外出配合购置,以便确认规格、型
号、鉴别质量.
4.4严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家
以上供给单位,进展生产资质、质量、价格与供货期限等比拟,不得
擅自变更.
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务
优良的原那么,签订供给意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购置,防止库存
积压.
3/5
4.7对一些大宗物资要索取“三包〞手续,签订三包条款以保证包修
退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与,
从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.
4.9采购部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,
质量是否合格、优良,如发现质量问题,与时与供方联系退换,对确不
守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽
可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品,
有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况,确保对不合格
物品的退换起到监视作用.
4.12采购部采购员要与时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票
影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要
认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,
不借外出购物办私事,否那么一经发现严肃处理.
4/5
4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性
能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏,做到
心中有数、业务熟练,以保证最大限度的降低采购单价和本钱.
4.15采购员要认真填报《物料结算统计表》.
4.16库管员应认真填写《物料入库单》,并经采购员、库管部门负
责人三方签字交由采购部,作为报销依据。
4.17树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、
价格等认真负责.
4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责
任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时
申报人事部立即与其解除劳动合同.
5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.
库房管理制度
.目的为了加强对物资的管理、核算、监视物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本
管理规程.
2.围本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
5/5
3.3.部门经理负责监视.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应与时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、
质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进展把关验收.
4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地与价格等方面详细核对,对一些贵重
物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验
合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5库管员在办理完入库手续后,应与时反应于请购部门,以备与时领用.
4.2在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存
放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬与过失事故.
4.2.3实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5对返回的废旧物资与时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经
常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明
原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3出库核实
4.3.1物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3因工作急需,对“物到票未到〞的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领
走,待办理入库手续后与时转办出库手续.
4.3.4库管员对逐项业务票据,对照核实无误后与时记入保管明细帐,如发现过失与时找有
关人员纠正处理.
4.3.5每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监视执行,
如发生过失,,与时查找原因,落实纠正.
4.3.6物资出入库单据,按月分类装订成册、编制,妥善保存备查.
5.监视执行部门经理监视执行
本文发布于:2023-03-11 19:00:23,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678532424217817.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:公司采购管理流程.doc
本文 PDF 下载地址:公司采购管理流程.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |