供应商管理制度
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商管理规定
2.1供应商开发
供应商开发程序如下:
(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
2.2供应商调查
供应商调查程序如下:
(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
2.3订购、采购
订购、采购程序如下:
(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下:
(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
(2)每半年进行一次总评。
(3)列出各供应商之评鉴等级。
(4)依规定奖惩。
2.5供应商复查
(1)每年对合格供应商进行一次复查。
(2)复查流程同供应商调查。
(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。
2.6供应商辅导
(1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。
(2)不合格供应商应予除名。
(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。
2.7供应商奖惩
2.7.1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式:
(1)A等供应商,可优先取得交易机会。
(2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。
(3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。
(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显著者,另行奖励。
(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
(6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2.7.2惩处方式
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。
(2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
(3)E等供应商即予停止交易。
(4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止
交易。
(5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步
加量之方式交易。
(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发
和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。这些信息应包括:供应商的
注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生
产能力等。通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性,
以及其综合竞争能力。
在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、
大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到
报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记
录,包括传真,电子邮件等。
后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本
清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。
比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。
:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻
价比价程序”。
B:供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购
申请申查程序”。
C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总
经理批准后,进入“采购程序”。
C1:在财务部审核后决定签否的情况下,将资料退回申请部门,申请部门视情况
进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购程序”;
如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。
D:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签
定及审核程序”;若属小额采购,则由供货商处直接采购。
E:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交
财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并
执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。
F:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”
G:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。
G1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。
G2:进入“结算环节”后,由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、目的
评定、选择合格供应商,通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的
产品或服务的能力。。
2、适用范围
适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。
3、定义
3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况:
A类:由本公司直接评审/选定,包括:
a)物料供应商--直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b)外部协作加工商--按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材,简
称“外协厂”。
c)物料代理商--根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d)OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商,包括物
料供应和货运商等(此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案)。
3.2【产品】(Product):活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们
的组合。
3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物
料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品,但生产过程中需要使用/消耗的辅助性
物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。
3.6【安规器件】在特定条件下,因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险
的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下,行使风险采购方式,采购可以满足使用要
求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下,采购不可简单二次使用的替代物料。如有
二次使用应在受控状态下进行。
注:“特定条件和要求”应在形成申请单时确定,它可以是以下情况之一:一次生产任务
令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、
一种技术状态下的用料。
4、职责
4.1采购部
a)负责组织评审/选定供应商活动,建立合格供应商档案。
b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定
要求的产品或服务的能力。
c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准,和对物料的紧急采购的批准;
d)分派采购任务,负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作,并跟踪到
货情况,确保如期完成采购任务。
e)接受各业务主管部门的质量信息反馈,协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2公司领导
负责确定相应的供应商评审小组,对选定的供应商进行批准和发布。
4.3技术工程部
a)按规定程序验收采购物料。
b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信
息。
5、过程要求
代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出
01初次
甄别供应商获取供应商的信息可以使用多种途径,评审、认证活动有指定的负责人组织
实施。采购部(初定方案)
02实地
考察交流根据初定方案,进行有目的的考察。对提供有形产品的厂商应考察、了解其:
经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评
定小组参照:供应商评定表
03技术
认证在基本满足02要求情况下,必要时,提取样品进行测试或试用(可重复)。评定小
组
04商务
谈判在符合技术条件情况下,与其进行商务谈判(和重复谈判)。评定小组
05综合
评议适当时,组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评定小组参照:供应
商评定表
06意向
协议当双方基本确定时,应交流、确定操作方式和计划日程。需要时,拟签合作意向,
或相关备忘记录。评定小组
07试合作a)此期间,我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件,以及其他必须品。
c)必要时,我方可派出技术支持人员。采购部
08阶段
评定必要时,对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定,并作出或保持现状或签订正式
协议或暂停或撤销的意见。评定小组供应商评定表
09签订
协议条件成熟时,在双方要求都可以接受情况下,签订合作、采购、质量保证等协议,
明确双方的职责和义务。评定小组协议
10执行
采购a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时,订单应予明示。
c)无协议约定的,按即时条件采购。采购部采购订单
11验货按程序要求实行验货。
合格,办理入库;不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录
12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信息;采购部门应适时向供应
商沟通质量信息,推动其实施改进行动,有考核要求时,应进行考核。对已不能满足规
定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商,可降为试用供应商,
直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告
13复评
与改进根据历次合作、考核等情况,为实施持续改进,在以下情况进行复评:
a)质量问题频繁或严重;
b)合作能力不能满足公司发展需要;
c)成本控制需要;
d)公司经营策略调整;
e)其他重要原因。评定小组
采购部供应商评定表
6、管理程序
6.1操作程序
6.1.1本公司规模经营情况下,对基本物料的定点外协厂、OEM的选择(A类供应商)按
照“过程要求”执行。
6.1.2以下情况的选择厂家和执行采购可参照(但不受制于)“过程要求”执行。
a)试用新物料;;
b)小数量加工;
c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程;
d)进口物料;
e)来自关联公司的物料;
f)已获得行业品牌认可的标准物料;
g)元器件代理商;
h)友好合作厂家的物料;
i)非基本物料;
j)运输、服务等供应商;
k)其他新情况。
6.1.3在保证过程受控的条件下,“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.1.4其他另外情况以公司领导批准为准。
6.2供应商控制程序
6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商,各业务主管部门/质量检验部门应定期向评审
小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列,但其相应的供应商必须由评审组织进
行确认。
6.2.3评审人员应拥有工程技术背景,良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系
进行评审的能力。
6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行,成员必须包括技术、质量、商务等专业人员,
活动形式可以是以下方法或其组合:
a)现场考察、验证;
b)样品检验和试验;
c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证;
d)试合作一定的期限;
f)历史业绩情况;
g)委托外部组织验证或认证;
h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。
6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.2.6凡复审不合格的供应商,可终止业务合作关系或降为试用供应商,每次评审结果应
反馈给供应商。
6.2.7B类供应商在本公司无评审要求。
6.3采购控制程序
6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.3.3在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应与之形
成质量保证协议。
6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在信息网上
进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。
6.3.5根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划,该计划是
采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
6.3.6采购部根据器件的分类,把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
6.3.7采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项
目,应以书面形式反馈给计划制订部门,以便计划部门及时调整计划。
6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应
清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要
求交货的日期等。货期不能满足时,需注明新的定约时间。
6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采购人员将经采购经
理或其授权人批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购
订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。
6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。
6.3.11采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申
请单获得准许后,方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,
不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。
6.3.12订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。
6.3.13货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。
6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技
术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。
6.3.15当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
6.3.16外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和
仪器;
b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技
术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供应商现场检验,
也可以送回AS检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施;
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的
品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应
商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工
程部管理并纳入公司质量月报中。
6.4验货控制程序
6.4.1供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数
量和包装进行核对和登记。
6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到IQC,由IQC人员实施验证,对于风险采购物料
IQC应按加严方式验证或检验方可入库。
6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据IQC开具的合格单据进行
“直接接收”操作。
本文发布于:2023-03-11 11:20:58,感谢您对本站的认可!
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