采购制度及流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满
足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部
门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须
高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综
合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采
用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直
接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应
尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设
备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意
见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请,交财
务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购
物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的
供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天
记录及付款证明。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,
需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采
购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免
造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品
的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”
交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复
印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。
2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价
格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人
以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
本文发布于:2023-03-05 05:56:03,感谢您对本站的认可!
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