差旅费报销制度
1、目的
本制度根据安徽美展国际会展管理有限公司实际情况制定,本着
厉行节约、方便工作、提高效率的原则。
2、范围
本制度适用于所属各部门和员工。
3、职责
3.1公司财务部负责费用审核,制度的修改和制定。
3.2公司各部门负责人负责本部门费用的初审。
4.程序
4.1出差申请
1)董事长(总经理)出差无须申请;
公司其余所有员工出差必须提交书面的《出差申请单》;注明出
差地点、事由、天数、所需资金。
2)各部门人员出差必须要本部门负责人、分管副总在《出差申
请单》上签字批准,中层管理人员出差可由分管副总、董事长(总经
理)在《出差申请单》上签字批准,副总经理出差由董事长(总经理)
在《出差申请单》上签字批准。
4.2差旅费借支
4.2.1出差的员工需要借款,可将批准的《出差申请单》作为附
件,填写《借款单》,《借款单》审核程序如下:
出差人部门负责人分管副总财务副总董事长(总经理);
4.2.2如无特殊原因,前借款未结清,新差旅费不预支;
4.2.3公司员工不得替与自己同级的员工借款、报销;
4.2.4公司员工不得在外向客户借款,私自借款的,财务部不予
承认;
4.2.5财务部有责任最大限度地将费用控制在预算之内。
4.3预支借款单及报销单填写要求:
《借款单》和《报销单》的填写应工整、干净、不得涂改。
4.4出差交通工具的规定
4.4.1普通员工出差可乘坐长途客车或火车硬座,路途时间超过
九小时的,可以乘坐火车硬卧;
4.4.2主管及各部门负责人出差可乘坐火车软席、硬卧,如乘坐
软卧、飞机,须经董事长(总经理)批准;
4.4.3副总经理出差可根据实际情况选择交通工具;
4.4.4对路途时间超过9小时,但未乘坐硬卧以上交通工具的,
按硬卧票价与实际交通工具票价差的70%奖励给个人。
4.5差旅费标准和相关规定
4.5.1董事长(总经理)差旅费据实报销。
4.5.2各部门员工差旅费标准:
1)每日差旅费标准格式如下:
每日住宿及通讯费标准+每日就餐费标准+每日交通费标准。
2)具体补贴标准附后:
4.5.3相关规定
1)所有出差补贴实行包干制,所有出差费用如不超出标准则据
实销,节约部分按90%奖励个人(需提供合法有效发票),超出标准
的部分由个人负担,如由于特殊原因超标,须经董事长(或总经理)
特批后方可报销,否则,应由个人负担;
2)两人以上同时出差,住宿标准就级别高的一方,但累计金额
不得超过各自标准总和;
3)出差期间的公共汽车票和打的费必须和其它费用一起一次性
报销,不允许分两次或两次以上报销;
4)自己开车出差,不能报交通费,出差时,车辆发生的所有费
用(如汽油、柴油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费等)必须
在《差旅费报销单》中与其它费用一起一次性填报,提供的汽油、柴
油、过路过桥费、停车及零星配件和修理费发票,时间必须是出差期
间,否则财务部不予报销;
5)所有费用的报销必须符合真实性原则,所有票据必须是合法
票据,如发现多报、欺报等现象,将扣除报销人当月全部浮动工资,
情节严重者将立即开除。
6)报销前,必须提交分管副总签字的外出报告。
5.附则
5.1本制度公司财务部负责解释。
5.2本制度自下发之日起执行。
5.3附本制度4.5.1-2的标准
附表1差旅费报销标准
地区
职等
直辖市、经济特
区、沿海发达城市
(差旅费标准)
一般省会城市
(合肥除外)
(差旅费标准)
其它城市
(差旅费标准)
普通职员200+40+20150+30+15100+20+10
部门主管260+50+20200+40+20150+30+20
部长360+100+50300+80+40240+60+30
副总经理400+100+50350+80+40300+60+30
附表2,差旅费报销单据
附表3,
出差完成情况报告
出差人:
时间:
地点:
事由:
出差经过:
完成事项:
存在问题:
分管领导:部门领导:
4.10、移动通讯费用报销规定
1.目的
本着厉行节约、提高工作效率并结合公司经营发展情况同时为了
规范费用报销标准,特制定移动话费报销规定。
2.范围
适用于各部门人员移动话费报销的控制和管理。
3.职责
3.1财务部负责对移动话费报销进行全面管理。
3.2各部门负责人进行具体管理。
4.管理要求
4.1总经理、副总经理、总经理助理实报实销;
4.2各部门部长每月按200元标准核报,票面金额不足的以票面
金额为准;
4.3各部门副部长、采购主管每月按150元以内据实核报;
4.4各部门主管每月按100元以内据实核报;
4.5各部门项目经理每月按80元以内据实核报,
4.6自办已立项的展会在运作期间项目负责人实报实销,费用核
入自办展成本;
4.7以上报销需凭通讯公司出具的正规发票在标准范围内据实核
报。
5.附则
5.1本规定由财务部负责解释。
5.2本规定在下发之日起执行。
4.11、业务招待及的士费用报销管理的规定
1、凡因业务需要招待客人,要事先填写宴请申请单,经部门部
长及分管领导签字同意后,上报董事长(总经理)批准后方可进行。
招待时部门原则上需两人参加,否则视为私事宴请,财务不予报销。
2、公司员工外出办事原则上不得打的,如因特殊情况,需打的
外出办事的,必须事先向部门部长申报,报销时在车票背面注明用车
原因、起止点及应报金额,市内(非出差)的士票必须在办事日起当
月内报销,否则视为私事用车,不予报销。
3、员工确因工作需要,晚间加班至9:00以后的,经部门经理
审核考勤后,予以报销打的费。
4、各部门在审核招待及的士费报销时要严格控制,凡发现有违
规者,视轻重分别处以轻微过失、一般过失、严重过失处罚。
附件:
安徽美展国际会展管理有限公司
宴请申请单
年月日
申请部门申请人:部长签字
用餐事由
宴请单位领队姓名职务
宴请人数陪餐人员
用餐地点用餐标准
总经理批示分管副总审批
本文发布于:2023-03-04 06:41:25,感谢您对本站的认可!
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