出差报销

更新时间:2023-03-03 15:23:50 阅读: 评论:0

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出差报销
2023年3月3日发(作者:接吻有什么好处)

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差旅费报销制度(精选15篇)

差旅费报销制度1

公司级领导

1、汽车不限;

2、火车软座、硬卧;

3、飞机经济舱;

4、轮船二等舱;(随行人同上标准)

5、原则上不得住宿三星级(合三星级)以上豪华房间,凭据报销。

6、特殊情况超标准时应及时请示,事后补办批准手续。

7、随行人同上标准。

8、外埠出差每人每天按照50元补助

中层领导(含科级)

火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具

1、两人一个标准间,原则上每人每天按80元(2人合计不超过150元)住宿

标准控制,超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员

火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具

1、两人一个标准间,原则上每人每天按60元(2人合计不超过120元)住宿

标准控制,超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的,可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴30元。

备注

1、航空保险费每人次一份;

2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票;

3、租赁车辆需经批准;

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4、乘出租车需事先请示。

5、住宿亲友家或无住宿发票的,按照允许报销标准额50%补助(报销时提供

其他有效票据)。

6、实行差旅费包干的不在此列。

7、补贴天数以交通、住宿票据为依据,误几餐补几餐。

8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

一、出差期间,因特殊原因住宿费超标的,必须由公司主管领导签字方可报销,

否则超出限额标准的部分自理;参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知,按

会议统一安排的标准报销。

二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

三、按以上标准报销出差伙食补助后,一律不得报销招待费。

四、因业务需要须招待客户(或与公司有关联的友好人士)时,须事先经主管

领导批准后,方可报销。

五、凡有接待单位(或会议安排)免费提供住宿、用餐的,不予报销住宿费和

误餐补贴。

六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等,有外单位按照有关标准给予补贴,

如外单位不予补贴时,有本公司按照相关标准给予补贴。

七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费,按每天8元补

助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外,一般只报销往返车费。

八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员,必须经总经理审批。

否则不得报销机票。

九、实行费用包干的销售人员,报销办法按费用包干规定进行。

十、报销注意事项:

1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据,附原始票据(包括出差申请、

车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费)等,无本人姓名的原

始发票须在背面签名。

2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期,半天不补。

3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊

不洁的不予报销;对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的,不予报销。

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4、原始票据丢失、毁损的,当事人需做出详细的书面说明,列出需报销单据

的明细项目、金额,经主管签批后,报公司分管财务副总签批报销。

十一、美于差旅费借支的规定:

1、差旅费借款采取前账不洁、后账不借的原则,由主管会计根据员工已批准

的出差申请进行审核;

2、借支额度一般为500~1000元,最高不超过20xx元/人次,400公里以内的

短途短期出差不借支差旅费,有个人先垫支后报;

3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账,1个月之内未归还借

款的,由财务部从其当月薪资中扣还。

十二、市内公务补贴

1、因公去市内办事,超过5小时,中餐无法回公司或回家吃饭的,补助误餐

费5元,可于第二天通过填写差旅费报销单进行。

2、受公司派遣,较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售

后人员中餐无法回公司或回家吃饭的,可在客户单位办理就餐券(卡),公司按

中餐基本标准给予报销;如果没有此类手段就餐的,按5元/天。人给予补贴,

可于第二天通过填写差旅费报销单进行,市场部可与月底列表集中申报。

3、各部门应对申报补贴的真实性负责。

十三、本规定由财务部负责解释、修订。

差旅费报销制度2

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本

制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所

需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款

计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后,应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、

餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”,报销单由部门主管审

批后交财务审核,再由总经理审批后方可报销。

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二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约

归己,超支不补”。

1、住宿标准(金额单位:元。下同):

总经理:实报实销

中层管理人员:最高限额___元/晚,凭住宿发票报销。

其他人员:最高限额___元/晚,凭住宿发票报销。

具体规定:出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法,按实际住宿的天数

计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费):

总经理:实报实销

中层管理人员:___元/天

其他人员:___元/天

具体规定:中午___时前离开本地按全天补助;中午___时后离开本地按半

天补助;中午___时前到达本地按半天补助;中午___时后到达本地按全天补助。

3、交通工具标准:

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主,如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应

硬卧

差价给予补助,特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:

出差目的地偏远,没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;

收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或

夜间办事不方便的,以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准

顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人

自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导

同意后方可报销。

三、其他

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1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排

领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费

用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效

差旅费报销制度3

为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准:

(a)公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有人员出差在600

公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如

果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。

600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超

出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择

其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总裁(委托人)特批后,可以报销。

(b)自驾车报销标准

为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总裁特批许可的情况下,

员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公里内每车补

助往返油费过路费500元,300—600补助700元,每次不限时间。600公

里以上至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准:

员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,

住宿标准单人出差每人住宿费,一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)

每天300元,二线城市260元(省会级城市),三线城市200元(普通城市)。出差

补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)报销。连续出差7日以上按40元/

天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。

3、出差日期的计算

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员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不

算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助

按4-1(b)执行。

4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人

将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出

差一周内到财务报销费用,过期不予报销。4-6.员工报销必须填写差旅费报销

单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一

至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、

财务部经理审批签字,特殊情况总裁(委托人)签字后,出纳核实后办理。

备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起

始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食

宿。

5、本制度自发布日执行。

差旅费报销制度4

为进一步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等

工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定:

一、差旅原则

1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排,学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

二、差旅报销标准

1、所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销,目的地为宜城市,交通费按乘坐公共

汽车票价据实报销,市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内,乡镇间交

通费以乘坐公共汽车票价据实报销,无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市,

交通以乘坐公共汽车票价据实报销,市内交通主要以乘坐公交车为主,若需要乘

坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

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3、本校教职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计

算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住

宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由

个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。学校只报销文

件通知的金额,一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训

期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,学校原

则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销,每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借

条,经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全

自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的,不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费,因连续

多天确需住宿的按最高限额每天50元,依据票据限额报销,超过最高限额标准

部分费用自理。

2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的,应提前向校长

申请。按最高限额每天80元,依据票据限额报销,超过最高限额标准部分费用

自理。

3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国

家包吃包住包交通,学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时

间超过一月的补助交通费,补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训

结束回校)。

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4、教师因参加教研室组织大比武,大讲赛,说课等活动,若是学校集体活动

已组织包车就餐等,不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费

参照以上标准执行,住宿费参照以上标准执行,制作课件、购买相关材料费用必

须事先汇报校长批准后方可执行,无批准者费用自理。

四、报销程序:

由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由年级负责人签字证明,

再由校长审批签字后到财务处报销。

五.说明:

1、出差均无伙食补助通讯费补助,此制度从讨论制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公平。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

4、此制度从XXXX年3月1日执行。

差旅费报销制度5

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各

项管理形成规范化和制度化,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所

需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明

用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可

借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,

由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,

按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管

领导签署意见后方可报销。

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6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,

若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并

追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,

特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财

务经办人及负责人的责任。

二、报销流程

整理原始凭证

(如发票、车票)

填写报销单

(院自制)→报销单有:

差旅费报销单、领款单、借款单等

审批签字

实物:分管院领导、部门负责人、经办人、验收人三人签字、构成固定资产的

要经固定资产管理部门登记、签字。

图书资料:分管院领导、部门负责人、资料员、经办人三人签字

差旅:分管院领导、部门负责人、经办人两人签字

其他:分管院领导、部门负责人、经办人两人签字

财务处长审核

分管财务院长审批

出纳报销

三、办理报销手续

任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人(由分管院长审批)等,

涉及到实物(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、

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设备等)需三人签字,即经办人、验收人和审批人。经办人、验收人需签在发票

后面,若发票较多,审批人可只在报销单(汇总)上签字。图书资料费由图书馆负

责人验收登记。符合固定资产条件的实物报销时需填制一式三联的固定资产卡

片,一联交保管人,一联交固定资产管理部门,一联交财务处。支出应严格控制,

新增的临时工工资要经院长会议研究决定。

四、原始凭证(如发票)的有关要求

1、《会计法》规定:对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位

负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一

的会计制度的规定更正、补充。

2、《会计法》规定:原始凭证记载的各项内容均不得涂改;原始凭证有错误的,

应当加盖出具单位印章;原始凭证金额错误的,应由出具单位重开,不得在原始

凭证上更正。

3、发票应当具有税务监制章,出票单位公章,发票上的内容要真实、完整、

填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等,购货单位及个人栏内,除

出差住宿发票填写个人姓名外,其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购

物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”

等字样);购物品较多,发票无法一一写明,可附电脑小票或购物清单,清单应加

盖出票单位公章。

4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开

或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额

应一致;金额有差错,不得更改,必须重新开具发票。

五、差旅费报销规定

1、出差要经批准。出差要事先填写出差单,出差回来后凭出差单报销差旅费。

若遇特殊情况,来不及办理出差手续,事后及时补办。凡省内因公出差三天以内

由处室负责人同意后报分管院长审批即可,处室负责人出差由分管院长审批,院

级领导由院长审批。三天以上的除了办理上述手续后尚需院长审批;凡到省外因

公出差经分管院长同意后由院长审批。任何人员因公出国需由党委会研究同意。

2、出差人员的差旅费严格按照规定报销,住宿费按出差的实际住宿天数计算

报销。台州市三区内出差,院级领导有特殊情况可乘坐出租车,其他教职工一般

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情况乘坐公共汽车,确因工作需要,非得乘坐出租车的,要事先征求分管院长同

意后方可乘坐。台州市三区内一般不报销住宿费,如确需住宿的,限报/夜。若

未留宿的人员,其往返车费按实报销。

差旅费报销制度6

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本

制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所

需资金,经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款

计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后,应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、

餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”,报销单由部门主管审

批后交财务审核,再由总经理审批后方可报销。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约

归己,超支不补”。

1、住宿标准(金额单位:元。下同):

总经理:实报实销

中层管理人员:最高限额180元/晚,凭住宿发票报销。

其他人员:最高限额120元/晚,凭住宿发票报销。

具体规定:出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法,按实际住宿的天数

计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费):

总经理:实报实销

中层管理人员:80元/天

其他人员:60元/天

具体规定:中午12时前离开本地按全天补助;中午12时后离开本地按半天补

助;中午12时前到达本地按半天补助;中午12时后到达本地按全天补助。

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3、交通工具标准:

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主,如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应

硬卧差价给予补助,特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:出差目的地偏远,没有

公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重,搬运困难

或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的,以上情

况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准

顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人

自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导

同意后方可报销。

三、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排

领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费

用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效

差旅费报销制度7

一、差旅原则

1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排,单位同意后方为因公出

差。

2.因公出差享受差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单,报分管院长、院

长批准后方可离院。

4.出差人员的差旅费,按交通费限额凭票据报销,住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

二、差旅报销标准

1.所有差旅报销必须使用规范票据,否则不予报销。

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2.交通费一律据实限额报销(到省外出差需乘坐火车的,根据文件要求予以报

销)。

3、中途伙食补助:乡级到村级出差的’,补助伙食补助10元/每天;到县级

出差的,补助伙食补助30元/每天;到市级及以上地区出差的,补助伙食补助

100元/每天(对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助)。

4、市内交通费:县内出差(往返)20元/每人每天,省内交通费40元20元/

每人每天;省外交通费80/每人每天。

5.职工多人同去同一目的地,市内交通费据实报销,不按人头重复计算。

6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿

费一切由个人自理。

7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的,一切由个

人自理。

8.所有外出学习凭上级文件通知,并报院长审批后方可外出。只报销文件通知

的金额,一切自费项目不予报销。

9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训

期间按教体局有关文件执行。

10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出,原则上

不报销任何费用。

11.出差回后一周内报销,出差时需携带公务员卡,每次填一张差旅单,经院

长签字后报销。

12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过院长同意的,安全

自己负责。

13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

14.职工乘坐单位租用车辆的,不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、县级(四类地区、三类地区)出差、学习、培训、会务一天内能来回的不

报销住宿费,因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元,依据票据限额报销,

超过最高限额标准部分费用自理。

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2.市级(二类地区)按最高限额每天310元,依据票据限额报销,超过最高限

额标准部分费用自理。

3.省级(一类地区)按最高限额每天330元,依据票据限额报销,超过最高限

额标准部分费用自理。

四、报销程序:

由出差人填好差旅报销单,粘贴好票据及文件通知,由分管领导签字后,再由

校长审批签字后到财务处报销。

五、说明:

1、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公平。

2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。

3、此制度从20xx年1月1日执行。

差旅费报销制度8

为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,

结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可

乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘

坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘

坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直

达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座

位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超

出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交

通费、补助费、杂费等包干标准:

人员:

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

15/30

其他人员

地区:

直辖市、计划单列市:

实报实销150100

省会城市:

实报实销12080

其他地区:

实报实销10060

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日

往返补助15元。

3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人

每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予

报销,各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不

及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定

执行。

差旅费报销制度9

一、差旅费报销规定

1、住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店

经济型客房均价。一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。出差人员由

单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。员工趁出差之便,事先经部门经

16/30

理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人

自理。

2、城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞

机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后

方可乘坐飞机。

3、市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地

铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤

补助栏凭发票报销,标准为50元/天,其中分为早餐10元,午餐20元,晚餐

20元。若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费:手机话费补助每月150元,凭发票报销。为了工作的方便和便

于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日:早8:00-晚

21:00节假日:早10:00-晚18:00。

6、业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等

事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务

部方可给予报销。

7、礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼

品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。必须当面

赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告

1、出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差

的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招

待费项目及费用预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差

计划和出差报告可使用同一张表格。

三、拜访计划和拜访报告

拜访市内客户需填写拜访计划,于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给

部门主管,同时总结上周客户拜访报告,格式可参考出差计划和出差报告,详细

17/30

列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费

项目及费用预算等内容

四、费用报销流程

1、报销流程:需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费

用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程,再交由财务部出纳、财务

负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。

2、报销程序:由报销人填写报销单,将出差计划和出差报告、拜访客户记录

表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员,经财务部出纳、

财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后,将报销

单据送至部门主管及总经理签署审批,整个审批流程结束后再交财务部出纳付

款。

3、发票注意事项:发票按日期顺序依次粘贴,并与报销单一一对应,同一天

的发票则按时间顺序依次粘贴,时间早的发票贴在上面,时间晚的发票贴在下面。

若遗失票据或发生无票据的费用,须由报销人自行找其他类似发票代替并附上

书面报告写明用其他发票代替的原因,经总经理审批后再交财务出纳报销。超

标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。

4、其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》

五、附则

1、财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。

2、本制度由财务部负责解释和修订,并自20xx年5月1日起正式执行。

差旅费报销制度10

第一章总则

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的

指导思想,合理控制费用支出,结合本公司的具体情况特制定本制度。

第二章借款报销程序

一、借款报销的审批权限

1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字;

2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。

三、借款流程

18/30

1.借款人员因公需要领用现金或支票时,应按规定填写《借款单》,注明借款

事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签

字。

2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况

确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;

四、借款管理规定

1.出差借款:借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班

之日起3天内办理报销及还款手续。

2.其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其

他借款原则上不允许跨月借支。

3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

五、报销管理程序

1.借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须

经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时

报销,原则是前账不清,后账不借;

2.报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经总经理

批准后到财务部报账;

3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

第三章差旅费报销程序

一、费用标准:

直辖市

2.省会城市

3.县级及以下

二、费用标准的补充说明

1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补

偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以

后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)

以一天计。

19/30

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用

额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐

或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

6.关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就

近回家省亲、办事,所发生的车票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人

自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;

7.出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;

8.其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章交通费、通讯费报销程序

一、交通费报销管理规定

(一)费用标准:

1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经

行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车

2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销办法:

1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或

连续乘车时间超过12小时)而未乘坐卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%

予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分

管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导

同意)。

3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内,但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。

20/30

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

2、通讯费报销管理的规定

(1)为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,

即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,员工通讯

费每人每月不得超过100元;销售人员通讯费每人每月不得超过200元。

(2)特殊情况由总经理核定报销金额。

第五章报销办法

1.本人填写好报销单,经公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;

2.财务部按照规定核审后予以报销。

第六章附则

一、本规定由公司财务部负责解释。

二、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

三、本规定自发布之日起执行。

附:报销流程图

差旅费报销制度11

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需

资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写用款申请单,列明用款

计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,

由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据,按

费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领

导签署意见后方可报销。

21/30

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,

若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并

追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着前账不清、后账不借的原则,延误工作责任自负,特

殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务

经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用,节约归

己,超支不补。

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见

地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许

的前提下,可按实报销。公司差旅费报销制度。

4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报

支,副总以上人员出差,可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12

时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连

续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予

以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管

领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同

意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:

22/30

(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批

准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个

人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领

导同意后方可报销。

(四)通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特殊情况需经

主管领导批准。

(五)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安

排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,

对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执

行。

2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处

承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处

就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交

通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿

费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

23/30

五、本制度自发布之日起执行。

差旅费报销制度12

一、总则

1、为加强公司差旅费管理,规范差旅费报销程序和标准,提高工作效率,

结合公司实际情况,特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公,保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批

1、出差人员应填写《出差审批单》,报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时,应请示批准人核准,否则超期部分不予补贴。临时出差不

能及时填写《出差审批单》时,可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限:

(a)

分管经理出差由总经理审批;

(b)

部门负责人出差由分管经理或总经理审批;

(c)

其他员工出差,由所在部门负责人核准,分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准

(一)差旅费报销内容:公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、

生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具:员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车,需乘坐飞

机时,应在出差审批表中注明,经批准后方可乘坐。未经批准,乘坐者超出部分

由自己负担。

2、在途交通费:出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时

以上的,或连续乘坐8小时以上的,应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销,乘坐出租车时需在票据

背面注明起止地点和情况说明,核实后予以报销。

24/30

(三)住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准,所乘交通工具晚

点时,以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12:00为界限,以车、船

票的时间为准。出发时间在12:00以前的,出差天数为一天,反之为半天。出

差返回时间在22:00前的(以票面时间为准),第二天照常上班;出差返回时

间超过22:00而未超过次日6:00的,第二天休息半天。

2、住宿费:住宿费参照地区标准给予报销,住宿费按实际住宿天数平均计算,

以车、船票时间为准。

3、出差补贴:餐费及住宿费160元/天,乘坐交通工具凭票报销;自己开车凭

公里数0。9元/公里。

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面,

所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐,报销内容填写正确。

2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核

后,到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批;

4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

差旅费报销制度13

第一条

为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、

节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定

本办法。

第二条

本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条

本办法适用于公司各部门。

第四条

综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部

门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

25/30

第五条

出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所

需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明:

员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经总经理

批准;部门负责人和公司副总经理出差,均需总经理批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借支单”,写清借款

人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,总经

理审

批后方可借款。出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违

反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式:

第六条

差旅费报销程序

1、差旅费报销流程图

(1)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予

报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管

领导签署意见后方可报销。

(3)出差回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,按总费用的___%扣罚。

2、《差旅费报销单》格式:

第七条

差旅费报销标准

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费

用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标

准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费

一般按出差的自然天数计算包干使用。

1、住宿标准(金额单位:元):

26/30

(1)如遇特殊情况超以上标准规定的,需由本人申请说明情况,由分管部门领

导同意证明,报总经理核准同意后方可报销。

(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

(3)与公司领导一起出差,由公司统一支付的,个人不再报销。

(4)晚上乘车,在车上过夜的不予计算住宿天数,不能报销住宿费。

2、伙食补助标准:

(1)出差当天往返的,上午7:___时至下午5:___时为一餐,下午5:___时

至晚上10:00为二餐。晚上10:___时以后至次日凌晨7:___时的可增加一餐

补贴。

(2)常住外地的营销人员、驻厂人员(指非当地人员),每人每天伙食补助费___

元。

(3)与公司领导一起出差,由公司统一支付的,个人不再享受伙食补助费。

(4)出差其他地区的(不包括金华大市),在出差期间不享受公司工作餐的补贴。

3、市内交通费:

市内交通费在标准内凭据报销,如遇特殊情况超标准的,需由本人申请说明情

况,由分管部门领导同意证明,方可报销。

4、交通工具标准:

(1)确因工作特殊需要乘飞机,需事先报总经理批准同意方可给予报销,但一

般情况下,不允许乘飞机。

(2)因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况,需经分管领导及总经理核准,

方可报销;一般情况不允许报销。

(3)乘坐火车连续超过___小时者,而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价___%加发

补贴。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

5、通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,按实际通话清单,经审核后属公司业务

的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此

规定。

第八条

27/30

补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,经领导

核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交

通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

3、另行聘用或有协议的人员,按其规定或协议考核的,不享受以上报销制度

和补贴待遇。

差旅费报销制度14

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目

及标准,特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,

缩短出差时间,减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批

准,否则,不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙

食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/

晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准,然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分

自理,不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为

准报销,但不得超出第4条第①款的规定,若举办单位免费提供住宿的,按第4

条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)

的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船

头等舱,也不得租用出租车。

28/30

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元,地县每人每天15

元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报

市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位

票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入

座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及

以下每天每人20元,省会每天每人30元,省外每天每人40元。

②经学校研究,校长同意参加各种短期学习的培训人员,不分区域,学习期间

每人每天补助生活费8元。

③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师,往返培训点和实习就

业点的旅差费按学校旅差费标准报销,驻点期间的各种补助按每人每天100元包

干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助办法

①本市内出差不补通讯费,本市外省内出差每天补助15元,省外每天补助25

元。

②参加各种短期学习和培训的人员,除补助往返学习和培训地点两天的通讯费

外,学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住

宿费用由个人自理,且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助

费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自

理。

10、外出处理公务确需开支公关费用的,必须事前报校长批准,然后凭据在相

关专项经费中报销。

29/30

差旅费报销制度15

为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,

结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可

乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意

批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘

坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘

坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60;特快以及新型空调直

达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人,另外加收的空调费不计入座

位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超

出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交

通费、补助费、杂费等包干标准:

人员

地区

部门经理以上人员

副科长以上人员、高级职称人员

其他人员

直辖市、计划单列市

实报实销

150

100

省会城市

实报实销

120

80

其他地区

30/30

实报实销

100

60

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日

往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予

报销,各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不

及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定

执行。

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