财务管理内控制度
财务管理内控制度
根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计》、《会计根底工作
标准》,结合公司的详细情况特制定本。
一、财务负责人的主要工作职责是:
1、进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和,催促本公司有
关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
2、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进展经济活动分析,
及时向总经理提出合理化建议。
3、组织领导财务部门的工作,分配和监视其他人员的工作任务,制
定考核奖惩指标。
4、负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产控制流程,本钱
归集分配制度;
5、承办公司领导交办的其他工作。
二、会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数
字准确,帐目清楚,按期报帐。
2、按照经济核算原那么,定期检查,分析公司财务、本钱和利润的
执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参
谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案,拟订资金筹措和使
用方案,开辟财源,有效地使用资金;
三、出纳内控制度
1、严格执行现金管理制度,认真办理提取和保管现金,完成收付手
续和银行结算业务。
2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现
金,不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签
字后,方可生效。
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、完成总经理或财务负责人交付的其他工作。
财务内部控制制度范文xx-05-0918:16|#2楼
第一章总那么
第一条为加强公司财务管理和内部控制,标准企业财务行为,提高
经营管理水平和效益,适应企业开展的需要,根据有关的规定,结
合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责,其根本任务和方法
是:做好各项财务收支的方案、控制、核算、分析和考核等内部控
制工作,以到达合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司
各项资产,努力提高公司的经济效益。
第三条建立和健全公司的内部控制制度。
第四条本公司内部控制的根本原那么。
1.权力分隔,每一项经济业务的处理程序,不能由一个部门和一个
人全部包办,以防止出现过失和弊端。
2.合理分管,实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。
3.审批稽核,任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批,同时
要经过财务部门的审核与稽核。
4.责任明确,各部门和人员要职责清楚,以便任何情况都能落实到
个人责任。
5.凭证控制,建立和健全凭证制度及严格传递程序,直到会计资料
归档。
6.例行核对,对每一项经济业务和会计记录,都要进展例行核对,
以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。
第二章财务收支内部控制
第五条实行财务收支预算控制。
1.在财务部的指导下,公司各部门要编好月份和年度现金(包括银
行)收支预算。月份提前一周,年度提前一个月编报财务部。
2.在财务部的指导下,公司所属企业要编好月份和年度资金上缴与
下拨及业务往来的财务收支预算。月份提前一周,年度提前一个月
编报财务部。
3.财务部和所属企业财务收支预算汇总,加上公司现金和转账部
分,即为全公司的财务收支预算,经总经理批准后执行。
4.凡预算外的财务收支,需单列工程呈报总经理批准后办理。
第六条建立定额备用金制度。
1.各部门零用现金定额规定如下:
生产部××元
经销部××元
综合部××元
工程部××元
办公室××元
2.对各部门零用现金实行限额开支审核报销方法。
(1)各部门单项支出低于1000元的,先备用现金开支,然后汇总
填制“备用金支付单”(略),将取得合法的发票单据附在后面,
经本部门负责人签批后,再到财务部办理审核报销手续,由会计填
制“付款凭证”,凭此证到出纳处领取现金,以补充部门备用金。
(2)各部门单项支出高于1000元的,不能在备用金中支付,应由
用款部门填制“请
款单”,经归口的负责人签批后,到财务部办理预支款手续,由会
计填制“付款凭证”,凭此单到出纳处领取支票或现金。
(3)用款部门办妥购置物品验收或付费等业务手续后,应及时将取
得合法的发票单据(在发票反面要注明用途,有经办人、验收人、
主管签字)附在原“请款单”存根联后面,到财务部办理单项报销
审核手续。如预支款与实际支付不符时,应在报销时办理多退款
(或少补款)手续。
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