财务内控制度

更新时间:2023-02-27 22:53:52 阅读: 评论:0

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财务内控制度
2023年2月27日发(作者:梧桐树花)

财务管理内控制度

财务管理内控制度

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计》、《会计根底工作

标准》,结合公司的详细情况特制定本。

一、财务负责人的主要工作职责是:

1、进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和,催促本公司有

关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

2、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进展经济活动分析,

及时向总经理提出合理化建议。

3、组织领导财务部门的工作,分配和监视其他人员的工作任务,制

定考核奖惩指标。

4、负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产控制流程,本钱

归集分配制度;

5、承办公司领导交办的其他工作。

二、会计的主要工作职责是:

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数

字准确,帐目清楚,按期报帐。

2、按照经济核算原那么,定期检查,分析公司财务、本钱和利润的

执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,当好公司参

谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案,拟订资金筹措和使

用方案,开辟财源,有效地使用资金;

三、出纳内控制度

1、严格执行现金管理制度,认真办理提取和保管现金,完成收付手

续和银行结算业务。

2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现

金,不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签

字后,方可生效。

5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、完成总经理或财务负责人交付的其他工作。

财务内部控制制度范文xx-05-0918:16|#2楼

第一章总那么

第一条为加强公司财务管理和内部控制,标准企业财务行为,提高

经营管理水平和效益,适应企业开展的需要,根据有关的规定,结

合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责,其根本任务和方法

是:做好各项财务收支的方案、控制、核算、分析和考核等内部控

制工作,以到达合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司

各项资产,努力提高公司的经济效益。

第三条建立和健全公司的内部控制制度。

第四条本公司内部控制的根本原那么。

1.权力分隔,每一项经济业务的处理程序,不能由一个部门和一个

人全部包办,以防止出现过失和弊端。

2.合理分管,实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。

3.审批稽核,任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批,同时

要经过财务部门的审核与稽核。

4.责任明确,各部门和人员要职责清楚,以便任何情况都能落实到

个人责任。

5.凭证控制,建立和健全凭证制度及严格传递程序,直到会计资料

归档。

6.例行核对,对每一项经济业务和会计记录,都要进展例行核对,

以保证账证、账账、账表、账物及账款核对一致。

第二章财务收支内部控制

第五条实行财务收支预算控制。

1.在财务部的指导下,公司各部门要编好月份和年度现金(包括银

行)收支预算。月份提前一周,年度提前一个月编报财务部。

2.在财务部的指导下,公司所属企业要编好月份和年度资金上缴与

下拨及业务往来的财务收支预算。月份提前一周,年度提前一个月

编报财务部。

3.财务部和所属企业财务收支预算汇总,加上公司现金和转账部

分,即为全公司的财务收支预算,经总经理批准后执行。

4.凡预算外的财务收支,需单列工程呈报总经理批准后办理。

第六条建立定额备用金制度。

1.各部门零用现金定额规定如下:

生产部××元

经销部××元

综合部××元

工程部××元

办公室××元

2.对各部门零用现金实行限额开支审核报销方法。

(1)各部门单项支出低于1000元的,先备用现金开支,然后汇总

填制“备用金支付单”(略),将取得合法的发票单据附在后面,

经本部门负责人签批后,再到财务部办理审核报销手续,由会计填

制“付款凭证”,凭此证到出纳处领取现金,以补充部门备用金。

(2)各部门单项支出高于1000元的,不能在备用金中支付,应由

用款部门填制“请

款单”,经归口的负责人签批后,到财务部办理预支款手续,由会

计填制“付款凭证”,凭此单到出纳处领取支票或现金。

(3)用款部门办妥购置物品验收或付费等业务手续后,应及时将取

得合法的发票单据(在发票反面要注明用途,有经办人、验收人、

主管签字)附在原“请款单”存根联后面,到财务部办理单项报销

审核手续。如预支款与实际支付不符时,应在报销时办理多退款

(或少补款)手续。

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