财务报销制度及报销流程规定
财务报销制度及报销流程
一、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合
理控制费用支出,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况
特制定本制度。
二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财
务报销分为日常办公费用、业务开支费用及相关费用等,以下
分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度
和报销流程。
三、本制度适用公司全体员工。
四、日常费用报销的一般规定及流程
(一)报销单填写
1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小
写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:
金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借
款的需注明。
2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍XXX
(二)报销原始凭证的要求
1.当事人应充分取得费用的相关单据,合法的票据,原则
上必须是才能报销。
3.车费:所有的车票都必需注明出发地和目的地,以及乘
坐日期。
4.打车时通常报销的数额都必需有,同时金额有小数位数
的,需注明实际支付的金额。
5.报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用处及工夫,如招待费需
注明招待的日期、招待的工具及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单,公差申请单上需有
相关领导审批。9.当月费用当月报销。
10.原始单据及附件的粘贴必需整齐,不要将票据颠倒放
置、粘贴。11.不要用订书机订原始单据及附件。用回形针、
大头针等把原始单据及附件别在费用报销单据后面。
12.对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人。
13.财务部门复核后将报销票据送总经理进行最后的审查
和签字。
五、日常业务费用管理办法
1、业务招待费用的范围:商务礼品、业务用餐及日常使
用的香烟、茶叶等相关费用
2、费用使用原则:所有费用执行先审批后使用,用公司
统一表格《内部费用审批》进行填写申报,礼品必须注明送礼
者名单和金额;用餐必须写明垫侍对象、姓名、标准和人数;
日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买,只能用于
公司业务招侍。
3、业务开支:业务员在展开业务工作中,严禁随意开支。
报销金额不得超过项目合同总额5%,超出部分由部分全部承
当,公司不承当超出部分的费用,4、招待费用标准
1.1外出接待用餐标准原则按60元/位、80元/位、100
元/位、150元/位、200
元/位(以上)五个档次审批;
1.2公司之间的工作和会议,一律在公司指定地点,按工
作餐就餐,最高不超
过30元/位。
5、所有对外的招待费用,报销时附内部费用审批单,当
月费用当月报销,财务部按照审批单进行审核,没有申请不予
报销。
6、对于要求有证明人的单据,应有证明人进行签字,共
同对报销的真实性负责。7、费用发生过程中,原则上必需由
两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关
责任。
8、各部门负责人费用报销必须真实合理;严禁使用白条
或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,必
须由财务部门认可,由财务部门对报销票据的合理性进行审查;
最后由总经理进行审核批准。
六、加班补贴费发放标准
1、利用中午、晚上(不含节沐日、公休日)加班的每人
每天补贴40元(中午20元、晚上20元)。
2、公休日(星期六、星期日)加班的,每人每天补贴60
元。
3、法定节沐日(即元旦1天、春节3天、五一节3天、
国庆节3天)加班的,每人每天补贴100元。
4、加班误餐,早餐每人8元,午、晚餐每人每餐各10元,
按报销后不得再领取加班补贴费。
七、借款管理规定及借款流程
1.
2.出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准
额度办理借款。
2.其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时
报帐,除周转金外其他借款准绳上不允许跨月借支。
3.借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申
请单范围使用的,须经领导批准,否则财务部门有权拒绝销帐;
4.借款未还者准绳上不得再次借款,逾期未还借支者转为
个人借款,从工资中扣回。
5.审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总
经理审批。
6.财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部门办理领款
手续。
八、报销时间的具体规定
1、为了协调公司对内、对外的业务工作安排,轻易员工
费用报销,财务部分将报销工夫规定如下:
2.报销为每周五,并附相关凭证,当月发生的费用应尽量
在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经
理书面批准。
本文发布于:2023-02-27 01:53:25,感谢您对本站的认可!
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