1。负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2。负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3。负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5。按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6。负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7。协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8。负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9。装订、管理本部门财务档案。
10。负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11。完成领导交办的其它工作。
稽核岗位的职责 篇二1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核;
2、对公司各部门执行预算情况予以稽核;
3、对公司收入及支出情况予以稽核;
4、对合同执行情况予以稽核;
5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核;
6、执行领导安排的其他相关工作。
稽核岗位职责 篇三1、 熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。
2、 按照财务有关规定,对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。
3、负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。
4、 负责联系相关部门查询资金使用情况,并带来相关信息。积极收集相关数据,分析会计数据。
5、 每月检查往来账目,督促经办人员及时结账,年终清理往来账目,找出坏账及坏账产生的原因。
6、 每月核对银行存款日记账和对账单,编制银行存款余额调整表,对未结算项目及时核对。
7、 按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据,每月认真审核票据使用情况,确保票据、资金、账户一致。
8、 严格遵守会计电算化管理制度,熟悉会计软件操作。
9、 完成领导交办的其他工作。
审计人员的职责:
1、 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。
2、 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。
3、负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。
4、 手工应收帐款登记,与电脑对账。
5、 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。
6、 负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同(包括租入、租出)的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。
7、 协助财务经理核算分公司工资,并根据审核后的工资表及时发放工资。
8、 负责提交相关财务报表,确保准确性和及时性,包括(但不限于):日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。
9、 装订和管理本部门的财务档案。
10、 负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。
11、 完成领导交办的其他工作。
1、 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。
2、 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。
3、负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。
4、 手工应收帐款登记,与电脑对账。
5、 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。
稽核岗位的职责 篇四1、广告流程稽核:检测现有作业流程,并提出第三方检核问题题点
2、广告价格稽核:针对询比价进行不规律抽测核价格真实性
3、广告工作内容及人员稽核:不定期抽检各部门人员工作流程及文件,检核其完整性和缜密度
4、广告流程优化:针对稽核处问题点,配合进行客观详实的回复并监督完成内部改善
5、广告资料整理:每月及时清理和整理资料,每月归档一次,保证历史资料能准确的`查询和翻阅
6、月报的完成
稽核岗位的职责 篇五1、负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2、对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3、对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4、制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
1、负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2、对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3、对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4、制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
稽核岗位的职责 篇六1、参与财务核算管理部战略的制定;
2、制定财务核算管理部的月度周日计划;
3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善;
4、对集团成员公司进行财务稽核,提高各公司的财务风险控制;
5、对各公司资金进行稽核,保证公司的资金安全。
稽核岗位职责 篇七1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析,
2、协助部门主管对内销事业进行经营分析,协助管理层提高经营效率
3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核
4、负责保管各子公司的印鉴管理
5、能接受至各地出差及培训、内审
6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训
7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析,找出机会点并组织内部效率审计,提供公司绩效管理增加利润
8、协助部门领导交办的其他工作
9、对举报讯息进行调查
10、兼任管理部經理助理
稽核岗位的职责 篇八稽核员岗位职责
1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。
3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为:
(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。
(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
(3)核实挂帐单位手续是否齐全。
(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。
(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。
(7)核对各营业点的酒水销售情况。
(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。
(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
稽核岗位职责 篇九–根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》;
–对评估结果进行分析,加强对餐厅的辅导,监督餐厅食品安全与卫生;
–定期对餐厅管理组进行《食品卫生与安全》相关知识培训,加强营运团队的食品卫生与安全意识;
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本文发布于:2023-06-18 16:32:00,感谢您对本站的认可!
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