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稽核岗位职责(费用稽核岗位职责)

更新时间:2023-06-18 04:41:37 阅读: 评论:0

稽核岗位职责(参考10篇)

  稽核岗位职责(一):

  1.业务稽核:

  (l)审核各处厂业务计划工作进度。

  (2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。

  (3)追踪各项会议决定办理事项。

  (4)其他与业务稽核有关的事项。

  2.财务稽核:

  (l)审核各项支出凭证。

  (2)审核各项收入账项。

  (3)审核各项摊提折旧。

  (4)审核应收应付、预收预付账项。

  (5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。

  (6)审核各厂厂务费用分摊方法。

  (7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。

  (8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。

  (9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的提议事项。

  稽核岗位职责(二):

  1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

  2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

  3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

  4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

  5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

  6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

  7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

  8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

  9.装订、管理本部门财务档案。

  10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

  11.完成领导交办的其它工作。

  稽核岗位职责(三):

  职位描述

  岗位职责:

  1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;

  2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;

  3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;

  4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。

  任职资格:

  1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,能够降低学历要求;

  2、有良好的财务知识基础以及管理理念;

  3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等),有较好的数据处理本事;

  4、职责心强,能主动进取与业务部门沟通协调,有较强的理解本事;

  5、有较强的学习本事和抗压本事;

  6、能适应短期出差

  稽核岗位职责(四):

  一、记账凭证稽核

  1.每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。

  2.会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

  3.转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。

  4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。

  5.记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。

  6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

  二、账簿稽核

  1.各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

  2.现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。

  3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。

  4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。

  5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。

  6.活页账页的编号及保管,是否依照规定手续办理,订本式账簿有无缺页。

  7.各种借款是否及时收回或核销,异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销,有无长期占用现象。

  8.实行会计信息化的单位,账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。

  9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善,是否登记备忘录,是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

  三、库存稽核

  1.检查库存现金时,是否存放库内,如有另存他处的,应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求,支票印鉴的使用是否执行不相容原则,由两人共同完成,印鉴与支票是否分开存放,空白未使用支票是否齐全,作废的支票是否注销,空额支票的使用是否经有关负责人审批。

  2.有无积压结算票据及收付款票据现象,是否按记账凭证办理收付款业务。

  3.是否日清月结,进行账款核对。

  4.是否及时向银行索要银行对账单,银行对账工作是否及时。

  5.收入是否送存银行,有无坐支现象。

  四、会计报表稽核

  1.各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定,表式是否齐全,说明是否详尽客观。

  2.各种会计报表是否按规定期限及要求报送,有无遗漏。

  3.各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

  4.报表的数字计算是否正确,签账是否齐全;编号、装订是否完整及贴合规定。

  五、票据稽核

  1.有无票据管理制度,各种票据的领购手续是否完备真实,是否有专人负责并进行专门登记,是否有专柜(库)保管存放,库存及在用票据收回情景。

  2.票据使用是否合理,是否按指定用途使用,填开的资料是否完整、规范、真实、准确;有无大头小尾,转让,转借,拆本使用,单联填开,收据、收费票据、发票相互代用的现象等。

  3.票据发出后是否定期收回,填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记,收回的票据存根保存是否完整得当,是否按规定的期限保存,销毁手续是否完备。

  六、财务稽核

  1.有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景,并对其严密性、有效性作出客观评价。

  2.是否严格执行部门预算,有无无预算、超预算支出或虚列支出;专项资金使用是否专款专用,专项核算。

  3.是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度,有无详实的会议记录。

  4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项,是否严格履行政府采购和资产处置流程。

  5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

  6.非税收入是否及时足额上缴专户管理。

  稽核岗位职责(五):

  职位描述

  工作职责:

  1)采集市场指标数据、抽查促销执行;

  2)开展临时调查任务,供给调查数据;

  3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;

  4)领导交付的其它工作。

  任职资格:

  知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。

  技能1、熟悉office办公软件操作;

  2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;

  3、能够承受必须压力,有较强的环境适应本事。

  经验无

  其它本科应届毕业生

  稽核岗位职责(六):

  1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

  2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

  3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

  4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

  5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

  6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

  7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

  8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

  9.装订、管理本部门财务档案。

  10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

  11.完成领导交办的其它工作。

  稽核岗位职责(七):

  1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

  2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;

  3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;

  4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

  5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据,确定稽核重点及稽核频次;

  6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;

  7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

  8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;

  9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;

  10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

  11、总经理交办的其它临时事项。

  稽核岗位职责(八):

  1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;

  2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

  3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;

  4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

  5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

  6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;

  7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善,编制总结报告并向上级汇报;

  8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;

  9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;

  10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。

  稽核岗位职责(九):

  1.开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;

  2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;

  3.开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;

  4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

  5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;

  6.适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

  7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

  稽核岗位职责(十):

  1、担任分支机构的项目主审工作,负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

  2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告,初步提出稽核提议及处罚意见,跟踪后续整改情景等,对稽核项目负责;

  3、根据项目具体情景承担部分检查工作,并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;

  4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;

  5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳,对稽核课题进行研究。

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