一、2022年工作总结2022年共计划安排审计项目36个,目前已完成审计项目28个,正在进行的项目14个,审计发现问题130个,查出管理不规范资金3.87亿元,提出审计建议69个,移送县纪委监委问题线索2个。
先后围绕开发区专项审计、北城一中项目审计问题整改、涉农项目进度缓慢、国有企业审计等审计发现问题先后报送《审计专报》15篇,提出相关意见建议29条,获得县委、县政府领导批示13篇次。
(一)做深预算执行审计,助推财税管理规范高效。
组织对县财政局、县发改局等8个部门单位预算执行和其他财政收支情况进行了审计;同时按照省市县三级联动安排,对全县科技创新发展资金、学生资助专项资金、金融发展资金、应急管理和安全生产专项资金等10项专项资金进行了重点审计,共审计资金54.76亿元,审计发现滞留于财政专户的应缴未缴国库非税收入0.32亿元、预算外暂付款0.23亿元、滞留项目单位资金1.38亿元、资金拨付不及时2.11亿元等问题74个,提出审计建议40条,防范和化解债务金额5.28亿元。
我局在由市审计局组织的全市财政数字化审计技能竞赛中荣获第四名。
(二)做严经济责任审计,促进领导干部勤廉履职。
组织对董玉彬等7个县直单位的领导干部进行经济责任审计,审计发现各类问题72个,提出审计建议35个,审计查处管理不规范金额438万元。
组织对5个县属国有企业集团进行了审计,审计发现国有企业监管制度缺失等11大类62个问题,通过审计督促上缴财政款447.57万元、处置投资闲置资产883万元、清理债权515万元、账外资产纳入财务监管292万元、调整不实会计信息81.71万元、督促收回销售款等收入298万元。
组织对全县93个村居干部的经济责任审计,审计资金总额22.42亿元,查出问题金额1.32亿元,消除信访案例9起。
本文发布于:2023-02-28 05:31:40,感谢您对本站的认可!
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