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审计局关于2022年上半年工作总结及下半年工作安排的报告

更新时间:2023-02-27 17:26:07 阅读: 评论:0

审计局关于2022年上半年工作总结及下半年工作安排的报告按照要求,现将2022年上半年工作总结及下半年工作安排报告如下:一、上半年工作情况(一)盟委审计委员会第四次会议召开情况。

x月x日,盟委书记、盟委审计委员会主任xxx主持召开中共xx委审计委员会第x次会议。

审议通过《<xx自治区“十四五”审计工作发展规划>的贯彻意见》《xx盟经济责任审计工作联席会议议事规则和办公室工作规则》《xx盟审计局2022年度审计项目计划》。

(二)依法履行审计监督职责。

全年共安排审计项目xx项,截至目前,已完成审计项目x项,正在实施的审计项目xx项。

——已完成的审计项目(x项)一是开展盘活存量资金专项审计调查,盟局对xx旗、xx旗、xx县x个旗县进行上审下,其他x个旗县由同级审计部门实施,审计查出部分单位实有资金账户财政存量资金盘活不到位、违规将国库集中支付系统中资金转入单位实有资金账户核算等问题。

二是开展贯彻中央八项规定及其实施细则和落实过紧日子要求审计,查出预算编制不细化不科学、往来款长期挂账、三公经费超预算支出、无预算支出公务用车运行维护费等问题。

三是开展2021年x至x季度政策跟踪审计发现问题整改情况“回头看”审计,盟局对xx左旗、xx白旗、xx县x个旗县进行上审下,其他x个旗县由同级审计部门实施。

——正在实施的审计项目(xx项)正在开展盟本级预算执行和其他财政收支情况审计、全盟促进优化营商环境审计、xx担保公司和xx资担保公司2021年度资产状况经营管理情况审计、正镶白旗乡村振兴政策落实和跟踪审计、正镶白旗乡村振兴(高标准农田xx)相关政策落实和资金审计、x个旗县政府和x个盟直单位主要领导经济责任审计、国道xxx线xx公路xx项目工程竣工决算审计。

(三)做好审计整改“后半篇”文章。

严格落实整改督促责任,建立“问题清单”和“整改清单”台账,实行对账销号。

与行署督查室协调联动,制定审计整改督查督办清单,实行工作进展月报告和预警督促,最大限度地提高整改的时效。

向盟人大工作委员会报告审计查出问题整改报告,形成人大监督、政府督办、审计指导、部门联动审计整改工作机制。

(四)不断提高审计项目质量。

一是推进审计项目和审计组织方式“两统筹”,努力实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

建立全盟审计系统数据分析人才库,承担统一组织的审计项目数据采集和数据分析工作,为重点审计项目提供服务支撑。

二是扎实推进质量强审,组织开展全盟审计系统“审计质量提升年”活动。

召开全盟审计机关2022年优秀审计项目评选工作会议,盟旗两级xx名业务骨干组成评审组,对参评的xx个审计项目进行评审。

三是建立督查机制,定期对旗县市(区)审计局、盟局派出的审计组的审计项目开展质量督查,对审计项目的实施情况、审计成果以及审计成果发挥作用等情况进行检查。

x月,对xx旗审计局开展审计业务质量检查,检查中注重“以查代培”,提升检查成效。

四是牢固树立信息报告意识,做到工作推进与信息报告同步规划。

建立健全“主要领导亲自过问、分管领导具体负责、科长直接负责、干部职工全员参与”的工作机制,指派专人负责沟通上报,累计上报信息xx期。

二、存在的问题

审计人员的能力素质与审计工作发展需要还有差距,专业知识结构较单一,复合型人才短缺。

因疫情影响事业单位招录考试延期,金融税收领域专业人才无法到岗,金融税收审计开展难度

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