为公司发展提供了较好的财力保障,现将2021年工作总结、存在问题和2022年工作计划汇报如下:一、2021年工作总结1、完成了2020年度财务决算的上报工作。
全面反映了公司的经营状况、债权、债务、资本结构,为2020年度绩效考核和2021年工作部署提供了有力的数据支持。
2、在各部门的有效配合下,完成2021年公司财务预算的编制及下发工作。
持续推进公司预算管理,保证有力的预算控制,提高公司经营管理能力。
3、完成了2020年度企业所得税清算,按时完成2021年各项税费申报,并及时足额上缴税款。
由于近年来税务政策变化很快,为确保国家税收政策在企业的落实与实施,财务部主动与税务机关协调,组织财务精干人员积极参与到税务部门组织的企业所得税税收培训活动中,配合鄂温克旗税务局,对公司部分职工在2020年度个人所得税汇算清缴时,听信网络谣言,造成个人所得税填报虚假信息进行重新填报等工作,与税务部门建立了良好的纳税互助沟通渠道。
4、积极与公积金管理中心沟通职工住房公积金移交事宜,对公积金管理中心的要求及时与人力资源部对接,与人力资源部配合完成职工个人劳动备案完善工作,为尽快完成公积金移交工作打下良好基础。
5、强化财务管理制度建设,结合制度时效性审查,对《住房公积金管理办法》、《成本费用报账管理办法》内容进行了补充完善和修订,进一步规避了财务风险。
6、完成会计档案交接。
财务部严格按照综合管理部对会计档案的归档范围和归档要求,将2019年度的会计凭证、会计账簿、预算报表以及其他会计资料进行了整理和装订,列明档案名称、卷号、册数、起止时间、凭证编号、保管期限等内容,并编制了会计档案保管与移交清册。
与综合管理部的档案管理人员,按照会计档案移交清册所列内容逐项进行交接,并由交接双方的部责人负责人负责监交,顺利完成移交手续。
7、财务部对历次巡视巡察通报问题开展深化自查,3份月完成了对2019年至今的业务费报销自查工作,未发现需整改的问题。
4月根据xx能源公司[2021]第49期:《巡视巡察整改“回头看”专项检查情况通报》内容完成了自查,其中涉及财务部门的问题5项,无需整改的问题2项,3项需整改的问题现已处理完成。
5月份配合华能集团巡察组检查,对三家公司间投资收益和账务处理情况进行了详细说明。
6月份根据煤电公司财务[2021]1号文件:《关于清退不合规出差补助费用的通知》,对2020至今的差旅费补助发放情况进行了自查并梳理出问题85人/次,8月份完成清收工作。
8、根据国家财经法律法规和上级公司资金管理有关制度规定,按照集团公司《关于进一步加强货币资金管理的通知》要求,以及xx公司《开展资金管理自查工作》([2020]124号)工作安排,为防范资金风险,切实保障资金安全。
按照上级公司资金管理具体方案,对于一年以上无实质业务发生的一般账户,开展清理销户工作,清理不常用建行账户一个;对网银支付由原来的二级审核增加为三级审核;为财务印鉴保管人员和U盾密钥持有人员配备了专门的保险柜,切实保障资金安全。
本文发布于:2023-02-23 08:00:29,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/167711042988316.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:公司财务部2021年工作总结及2022年工作安排.doc
本文 PDF 下载地址:公司财务部2021年工作总结及2022年工作安排.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |