现将1-10月工作总结及2022年工作计划安排如下:一、1-10月审计工作总结 根据审计项目计划安排,2021年共安排了八大类22个审计项目。
我局已完成审计项目16个,已完成审计实施阶段项目4个,正在实施阶段项目2个,预计全年审计项目计划全部完成。
另外1-2月,按照审计署安排,我局派员参加了全市统一组织的社会保险基金审计,目前已完成。
1-3月按照审计署统一部署,根据属地原则开展了x区税务局2019-2020年度预算执行审计,配合审计署南京特派办开展了x区税务局收入征管审计疑点核查,目前已完成。
8月我局派员参加了全市扶持高层次科技人才团队在皖创新创业政策措施贯彻落实情况跟踪审计项目,9月派专人参加芜湖市天使投资基金专项审计调查项目。
(一)认真开展各项审计工作1、继续开展重大政策措施落实情况跟踪审计。
根据审计署和省审计厅的统一部署,继续开展重大政策措施贯彻落实跟踪审计、上下联动审计,以推动党中央、国务院及省委、省政府重大决策部署贯彻落实,促进经济高质量发展为目标,截至目前完成了对x区前两个季度政策落实的跟踪审计。
按照省厅要求,2021年度安排的所有审计项目都把重大政策措施落实情况作为一项重要审计内容。
2、扎实开展财政预算和收支审计。
紧扣预算执行和财政管理真实性、合法性、效益性,以促进统筹财政资源、提升财政资金安全规范绩效,推进财政体制改革为目标,重点关注预算收支、决算草案编制的真实性和完整性、落实厉行节约和过“紧日子”要求,财政支出结构优化、存量资金和闲置资产盘活、国有资产管理、预算绩效管理、重点转移支付资金管理使用、重点项目推进、中央八项规定精神及省市区委实施细则的贯彻落实、“三公”经费和会议费管理使用、地方政府债务风险管控,以及其他专项资金管理使用情况等。
3、加强经济责任审计,推动干部履职尽责。
以促进部门科学发展和领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标,以推动深化国有企业改革、国有资本做强做优做大,促进国有企业领导人员履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注贯彻落实执行党和国家经济方针政策、重大决策部署,本部门重要发展规划和政策措施制定、执行及效果,重大经济事项决策、执行及效果,财政财务管理和经济风险防范、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况等。
4、依法加强投资审计。
积极贯彻审计署开展投资审计不规范问题整治工作部署,今年从重大项目、重点项目、民生工程选取工农路改造工程、解放西路小学二期新建工程进行了决算审计。
5、开展专项审计,助推国企高质量发展。
针对区属国有企业,围绕国企改革后规范管理,业务拓展和风险控制为主线,重点调查政策性融资担保机构贯彻落实国家宏观金融政策、服务实体经济、完善法人治理、合规经营和防控经营风险等方面情况。
(二)强化内部审计监督指导完成内审报表摸底统计工作,加强对内审工作的监督指导,建议相应单位配备专职内审人员,履行内部审计职责,加强业务培训,切实发挥内部审计作用。
结合村居换届开展村居负责人经济责任审计工作培训,对村居主要负责人经济责任组织领导与计划管理、审计内容与审计实施、审计结果运用以及文书格式做了统一规范。
(三)继续加大审计整改工作力度
4月对全区审计发现问题整改结果进行
本文发布于:2023-02-23 03:15:25,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/167709332586090.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:x区审计局2021年工作总结及2022年工作计划.doc
本文 PDF 下载地址:x区审计局2021年工作总结及2022年工作计划.pdf
留言与评论(共有 0 条评论) |