现将审计结果公告如下:一、基本情况及评价xx县人民政府扶贫开发办公室属县政府组成部门,县级财政一级预算单位。
主要职能是:贯彻落实中央、省、州关于脱贫攻坚的安排部署,实施科学扶贫、精准扶贫,解决贫困问题、促进社会发展、实现共同富裕、为党和政府的中心工作服务。
单位内设综合股、项目股、易地股、信贷股、监督股等x个股室和x个临时办公室(信息中心)。
截至20xx年底,县扶贫办核定机构编制x个,核定人员编制x个(行政编制x个、工勤编制1个),实有在职人员x人;退休人员x人。
车辆编制数x辆,实有x辆。
xx,男,汉族,中共党员,xx文化。
20xx年x月至今任县扶贫办主任,主持县扶贫办全面工作,按照“一岗双责”要求抓好单位的党风廉政建设工作。
审计结果表明,xx任xx县人民政府扶贫开发办公室主任期间,在经济政策执行方面,严格执行县委、县政府重大方针政策及重要决策部署;在经济决策方面,重大经济决策坚持集体讨论,民主决策;在经济监督方面,基本能履行指导监管职责,完善单位监督制度;在经济管理方面,加强财务管理工作,单位提供的会计资料基本能真实反映县扶贫办财政财务收支状况,国有资产实现保值增值;根据县扶贫办提供的资料反映,账面未发现xx有个人经济问题,xx任期内较好履行了经济责任。
但审计也发现部分不符合接待事项报销接待费的问题,xx对此负有领导责任,今后xx还应进一步加强经济监管职责的履行。
二、审计发现的主要问题部分不符合接待事项报销接待费xx元。
三、审计处理情况及建议审计处理情况:xx县人民政府扶贫开发办公室今后应严格按公务接待的相关规定执行,严格杜绝此类问题的发生。
针对审计发现的问题,县审计局建议:(一)严格执行财务审核审批制度,完备报账手续,接待费支出严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》及认真执行党政机关厉行节约反对浪费的规定,从严控制“三公经费”及“会议费”支出。
附件不齐、未经审核批准、手续不完备、不符合规定的支出一律不予报销。
(二)严格按照规定的支出用途使用资金,禁止挤占挪用。
四、审计发现问题的整改情况审计发现问题的整改:对此次审计发现的问题,xx县人民政府扶贫开发办公室高度重视,问题已全面整改到位。
审计建议的采纳情况:此次审计提出建议2条,xx县人民政府扶贫开发办公室已积极采纳,并计划在下步工作中逐一采纳落实和改进。
xx县审计局关于xx任县扶贫办党组书记、主任期间经济责任审计结果公告(2)(二Oxx年x月x日公告)根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和中共xx县委组织部的委托,xx县审计局派出审计组,于20xx年x月x日至x月x日对县扶贫办党组书记、主任xx履行经济责任情况进行了任中审计。
现将审计结果公告如下:一、基本情况xx县扶贫办主要职责是:贯彻执行国家、省、市扶贫开发方针、政策,并监督检查本地执行政策情况;建立统计贫困数据资料库,提供农村贫困人口有关数据;提供脱贫致富信息,开展致富技术培训等。
内设7个股室,编制x名,实有x人。
xx20xx年x月至今任扶贫办党组书记、主任,负责县扶贫办全面工作。
二、经济责任履行情况及评价审计结果表明,xx任县扶贫办党组书记、主任期间,认真贯彻落实省市及县委、县政府有关经济决策部署,立足脱贫攻坚服务全县经济社会发展大局,促使全县脱贫攻坚各项工作得到了稳步推进,确保完成了脱贫攻坚目标。
在本次审计范围内,xx履行经济责任总体情况良。
但扶贫办在费用支出方面存在需要加以纠正和改进的问题。
三、审计发现的主要问题(一)大额支出事项未经会议研究x元(二)应集中采购项目未集中采购x元(三)原始凭证不合规入账x元(四)未使用公务卡结算x元(五)无公函列支招待费x元四、处理意见及审计建议针对上述审计发现的问题,xx县审计局已依法出具审计报告,并责令县扶贫办采取有效措施及时进行整改。
五、整改情况xx县扶贫办高度重视审计揭示的问题,及时召开会议,专题部署整改落实审计建议;截至目前,县扶贫办采取制订内部管理办法等措施对审计中发现的问题进行整改。
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