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公司内部审计工作总结

更新时间:2023-02-22 11:35:31 阅读: 评论:0

公司内部审计工作总结

xxxx公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定了年度内部审计计划。年内党委工作部门严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则。在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计监督职能,取得了一定成效。现一年的工作总结如下:一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对x x年四季度和x x 一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。2.存货项目审计:(1)xx2月审计xx年度存货项目;(2)xx8月审计xx度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查货存管理内部控制制度的完善性和执行校性,并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性检查仓库部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,增强了审计部门对原材料,备品备件、和半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间。保证存货账实相符,资产完全完整。3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计重点主要是审核公司工会经费拔交、上解情况,年度工会经费收支预算编制及执行情况,工会经费支出审批情况,工会经费年度结算、财政收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况,工会经费内控制度执行情况,经过审计,提出审计建议8条,一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特别公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份,我接受了公司工会的委托,对开展公司二级工会经费使用情况内部审计。审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、登账及审批手续规范性、库存结余情况。

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本文发布于:2023-02-19 16:49:10,感谢您对本站的认可!

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