发票审核业务流程
一、业务目标
按照公司各类费用报销制度、费用预算标准等相关制度与标准执行费用发票审核,确
保公司费用发票入账的准确性、真实性、合法性。按照公司与供应商签订的采购合同对供应
商材料发票的准确性、规范性进行审核,保证供应商材料发票的准确及时入账,减少可能给
公司带来的损失并控制税务风险。
二、业务风险
费用发票的真实性如果得不到保证,可能在税务局等外部检查时不能通过,带来税收风
险。部分费用发票未按要求开具可抵扣发票,给公司带来损失。材料发票未按合同的型号、
价格或仓库实际收货与供应商所送货物不一致给公司带来直接损失。
三、业务范围
该子流程主要描述了公司关于日常费用、材料发票审核相关流程,主要包括日常定位英文 管理费
用发票审核、材料发票审核付款。
四、业务流程步骤与控制点
1、对采购部、行政部、运输管理部门等合同签订部门传递的纸质合同进行审核、签收、
留档
审核各部门签订的采购合同是否在权限范围内按流程已签字完毕,对明显有问题的合同
退回相关业务部门,对接收的合同按顺序进行整理归档存放在文件柜。
2、采购部相应责任人对到货、单价、数量等与订单和合同对照做初步审核
公司材料种类繁多,由采购部相应责任人对物料的到货、单价、数量等与订单、合同对
照做初步的审核。
3、费用发票的日常审核
3.1各管理部门日常费用的审核
3.1.1一淘宝评论 次性付款的办公、清洁、劳保、耗材、修理用配件等零星采购开支。审核签字
是否齐全;采购申请单、订单、收货单、对账单、发票、付款申请单等单据是否齐全。各单
据内容如物料名称,型号及规格,单位名称是否一致。通过网络对发票真伪进行对比查询,
对不合规定的发票不予审计报销。
3黑暗壁纸 .1.2定期缴纳的各类费用(含行政事业性收费和税费)审核签字是否齐全;付款申请
单、银行托收等单据是否齐全以瑞午 及相关内容是否一致。
3.1.3差旅费、应酬费等费用报销。填写费用报销单,要求单据粘贴规范、分类准确,
签字齐全,发票真伪要在网络上进行对比核对。审核是否有跨期发票及不合理的开支范围,
对不合规定的发票不予审核报销。
4、采购发票的日常审核
按照公司签定的各类合同、协议以及采购订单,审查各项开支是否合理,是否符合财务
制度,票据是否合法,由专人登记发票信息,对发票联次及对应入库单是否齐全、发票有无
过期、有无破损、发票清单格式是否正确,完成发票的初步收集与审核。
相关发票审核人要仔细审核入库单上物料是否已申报物料采购计划,规格型号,数量是
否一致,发票与合同的单价,型号是否一致,对不一致的发票退回供应商不予入账。
5、发票移交
5.1、费用发票财务审核无误后,费用报销单连同发票等相关单据交由上一级人员审核
签字。
5.2 材料发票采购审核无误后,移交给财务审核并做相应账务处理,发票由相应会计
人员在记账时粘贴在凭证后面。
五、主要控制点相关资料
1、《出差管理方法》
2、《业务部出差制度》
3、《费用报销流程图》
4、《请款审批流程图》
5、发票登记明细簿
六、业务流程表——发票审核管理运作业务
控不相
制管理控制容岗管理控
分要件 位/制权限
值 职务
10 同 对采购部签订纸质合同进行审核
步骤 控制点 检查提示
1、审核合
(10分)
2、发票分检查发票是否
类 分类提交给财10
(15分) 务
采购合 检查合同签字
同 是否齐全、合规
对公司所有材料发票要进行分类供应商分
后责任到人 类
步骤 控制点 检查提示
控不相
制管理控制容岗管理控
分要件 位/制权限
值 职务
3、费用发
票的日常
审核(35
分)
3.1.1一次性付款零星采购的审发票,订单,付
核 款申请单,收货
5 记账凭证
抽查入账凭证、
单。
抽查入账凭证,
付款申请单,银3.1.2定期缴纳的各类费用 10 记账凭证
行水单
检查费用报销
明细,发票咋挽留爱情 ,报3.1.3差旅费、应酬费等费用报销 15
销申请单
检查单据是否4.1采购人员要审核发票联次及
齐全,发票是否对应收货单、检验单是否齐全、发10
过期破损 票有costs 无过期、有无破损
抽查入账发票,4.2财务人员要比照收货单的数
收货单,发票,量、规格型号与发票清单的规格型记账凭证
付款申请单,合号是否一致,合同与发票价格是否
同或者订单 一致
发票与报销金5.1费用发票是否粘贴齐全附在报销申请
额是否相符 报销申请单后面 单,发票
检查发票登记
薄
费用报销
单,发票
发票,收
货单
4、材料发
票的日常
审核(30)
20
5
5、发票移
交(10分)
5.2材料发票移交记录 5 材料发票
七、业务流程图——发票审核运作业务
提示:流程节点用圆框表示,子流程用圆角方框表示,流程走向用箭头表示。
管理部门费用审计
往来会计、总账会计根据发票性
质进行账务处理,月未整理粘贴
所有的发票及单据,装订成册
报销表样
4.费用发票
审计
1. 编制公司
费用报销单
表样
2.收集、归
纳、整理合同
3.发票责任
到人
5.材料发票
6.发票移交财
务审核
装订成册的合同
审计
5.1发票登记完成初审
5.2仔细核对发票
本文发布于:2023-04-28 03:52:41,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/852139.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
留言与评论(共有 0 条评论) |