公安分局机关财务收支审计报告范文

更新时间:2023-05-13 11:26:31 阅读: 评论:0

公安分局机关财务收支审计报告范文

财务无论是国有单位还是私营单位都是很重要的,因为资金是公司的血脉。公司根据公司的实际情况出具相应的`财务收支审计报告,领导根据审计报告作出必要的调整。今天整理了1篇关于公安分局机关财务收支审计报告,希望可以帮到有需要的人。

根据《中华人民共和国审计法》第十六条,自20苹果手机怎么设置15年3月6日至2015年4月30日,区审计局对上海市公安局金山分局(以下简称区公安分局)2014年度预算执行及其他财***财务收支情况进行了审计。

一、基本情况和审钓鱼的好处计评价

区公安分局是区级主管预算单位,2014年度纳入部门预算编寒岁报范围的单位共1户。

审计结果表明,区公安分局能够按照国家预算管理的法律法规,组织好本部门白萝卜水2014年度预算编报工作,2014年度颈椎理疗仪预算执行基本规范,会计核算基本遵守了有关财经法规。但审计发现也发现一些问题需加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

(一)财经制度执行不严格问题:公务卡制古代鞋子度执行不严,涉及金额191.70万元。

(二)财务管理不规范问题:大额支付现金,涉及金额204.24万元,大部分支付本单位人员办案网络管理差旅费和各单位和部门克咳小儿止咳糖浆的办案鉴定费。

三、审计处理情况及建议

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,对公务卡制度执行不严格问题,要求区公安分局应严格按照规硕士毕业论文格式定执行,规范公务卡的使用;对大额支付现金的问题,要求区公安分局加强对现金的管理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的安全案例分析问题,区公安分局主要领导高度重视,及时召开***会研究落实了整改情况。对公务卡制度执行不严格问题,首先通过公安网发布通知,强调了公务卡管理办法的使用和报销规定,要求各部门平时要加大公务卡使用力度,对于日常开支严格按照公务卡结算目录规定执行。对大额支付现金的问题,原则上使用银行转账或公务卡结算的方法支付,以减少现金的支出。

本文发布于:2023-05-13 11:26:31,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/667545.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 专利检索| 网站地图