办公经费管理办法

更新时间:2023-04-27 20:57:54 阅读: 评论:0


2023年4月27日发(作者:程序升温)

办公经费管理办法

一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法

规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行

"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。

行政处作为办公室的财务机构,在办公室形容梅花的优美句子 领导下统一管理全室财

务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关

zd规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制

违纪行为,厉行节约,反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算,由行政处根据市财政局下达的年

度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室

分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行

政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分

管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家

有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审

计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管

副主任率先垂范的近义词 报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检

组长报告经费开支情况,年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法

凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经

费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管

理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规

定编制"职工工资"上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:

由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册,

办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会

会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人

收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个

人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的,由职工本人提

"困难补助申请",经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。

3、差旅费:应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。

办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室

主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后

报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,

500元以下的由行政处处长审批报销。

4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室

召开的业务会议,由承办单位根据会议通知,按财政局会议费开

支标准,事先编报经费开支计划,报办公室主任审定,会议结束

后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填

好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批

报销。

5、汽车修理费:凡需维修的车辆,实行派修单制度,由驾

驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在

100电脑桌面风景 0元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销;1000

10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000

元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告,

待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班

维修,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员

或队长必须到修理现场审查签字,最后形成发票,一月结算一次,

先由行政处处长签注意见后,再报办公室分管财务的副主任审批

报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行维修,如确

实不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500

元以下的由小车队队长审核后,行政处处长签字报销;500元至

10000元的经小车队队长和行政处处长审核后,报办公室分管财

务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。

6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联

系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政

处处长签注意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主

任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人

在发票上证明后随差旅费一并报销。

7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定

每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政

处处长签注意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。

8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话

费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批

后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,BP机使

用费在规定报销范围内的由行政处处长审核,报办公室分管财务

的副主任审批报销。

9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,

行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。

10接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得

办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,

由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签注意见,

800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办

公室主任审批报销。

ll基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基

本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行

招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的

基建项目阅读材料 由办公室主任会议审定,5万元以下的项目马格利 由行政处提

出方案报办公室分管副主任、主任同意后手腕长痣代表什么 实施,基建项目经费必

须专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5

元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主

任审签。办公室20xx元以下的一般小型维修由行政处长审签。

12不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,

经处室负责人签注意见后,金额在3000元以上的报单位办公室

主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任蜡梅盆景

审批;金额在300元以下的由行政处处长审批。

13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的

由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书

长、办公室主任审批。

六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,

审批人签字报销。

七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。


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