办公经费管理办法
一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法
规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行
"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构,在办公室形容梅花的优美句子 领导下统一管理全室财
务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关
财zd规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制
违纪行为,厉行节约,反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算,由行政处根据市财政局下达的年
度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室
分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行
政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分
管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家
有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审
计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管
副主任率先垂范的近义词 报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检
组长报告经费开支情况,年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法
凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经
费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管
理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规
定编制"职工工资"上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:
由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册,报
办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会
会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人
收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个
人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的,由职工本人提
出"困难补助申请",经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
3、差旅费:应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。
办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室
主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后
报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,
500元以下的由行政处处长审批报销。
4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室
召开的业务会议,由承办单位根据会议通知,按财政局会议费开
支标准,事先编报经费开支计划,报办公室主任审定,会议结束
后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填
好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批
报销。
5、汽车修理费:凡需维修的车辆,实行派修单制度,由驾
驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在
100电脑桌面风景 0元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销;1000元
至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000
元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告,
待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班
维修,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员
或队长必须到修理现场审查签字,最后形成发票,一月结算一次,
先由行政处处长签注意见后,再报办公室分管财务的副主任审批
报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行维修,如确
实不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500
元以下的由小车队队长审核后,行政处处长签字报销;500元至
10000元的经小车队队长和行政处处长审核后,报办公室分管财
务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。
6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联
系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政
处处长签注意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主
任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人
在发票上证明后随差旅费一并报销。
7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定
每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政
处处长签注意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。
8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话
费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批
后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,BP机使
用费在规定报销范围内的由行政处处长审核,报办公室分管财务
的副主任审批报销。
9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,
行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。
10、接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得
办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,
由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签注意见,
800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办
公室主任审批报销。
ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基
本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行
招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的
基建项目阅读材料 由办公室主任会议审定,5万元以下的项目马格利 由行政处提
出方案报办公室分管副主任、主任同意后手腕长痣代表什么 实施,基建项目经费必
须专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万
元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主
任审签。办公室20xx元以下的一般小型维修由行政处长审签。
12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,
经处室负责人签注意见后,金额在3000元以上的报单位办公室
主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任蜡梅盆景
审批;金额在300元以下的由行政处处长审批。
13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的
由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书
长、办公室主任审批。
六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,
审批人签字报销。
七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。
本文发布于:2023-04-27 20:57:54,感谢您对本站的认可!
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