财务管理制度(完整版)

更新时间:2022-10-16 15:05:16 阅读: 评论:0

达蓬山-共产党员有权行使


2022年10月16日发
(作者:亲情是什么)

财务管理制度(完整版)

财务管理制度

一、总则

第一条为加强本公司的财务管理,保证资金使用的合理

性、促进经济核算、降低运营成本、提高经济效益读写之旅4,特制定

本规定五年级上册语文第一单元试卷。

第二条财务管理是公司经营的重要组成部分,公司所有

财务运作及会计处理均应遵循《中华人民共和国会计法》、

《企业会计准则》和相关的经济政策。

第三条财务管理的职能是反映、监督、指导和控制公司

的经营活动,参与公司的经营管理,对违反各项制度和规定

的行为应予抵制。

第四条财务部工作直属公司总经理领导,并接受董事会

和审计部门的监督。

第五条结合公司现阶段实际情况,本制度于2022年月

日起正式执行。

二、财产及物资的管理

第一条公司的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运

输工具等使用年限在一年以上,单位价值在人民币1000元

(含1000元)以上的,作为固定资产管理,不同时具备两

个条件的为低值易耗品寒假日记10篇。

第二条公司所有的财产物资由财务部建立健全账卡,并

定期核对。做到账账相符风的成语,账物相符。使用单位领用时,须

办理签领手续,明确保管人员,遗失和损坏按制度即时处理

结清医院科主任职责。

第三条各部门固定资产的购置、更新和修理须事前向总

经理书面报告初一上册语文期末试卷,批准后方可执行我的动物朋友作文400字四年级下册。

第四条低值易耗品的购置由总经理审批,按规定登记领

用古代诗歌大全。一次摊销网络舆情报告。

第五条财产物资的购置必须有正式发票建设社会主义新农村,经有关领导签

字,有经手人验收和仓管人员签单,财务方可报销全部的近义词。

三、现金及银行存款收支管理

第一条现金的使用范围:

1.员工工资、奖金、津贴、各项费用报销及劳保福利

费用等需要现金支付部分;

2.出差人员借支的差旅费;

3.采购办公用品或其他物品时观察记录,金额在人民币元以下

并且不具备用银行存款支付条件的现金支付;

4.确需现金支付的其他支出。

第二条库存现金管理:为了公司财产的安全电子设计大赛报告,同时也便

于加强资金管理,原则上库存现

金余额不得多于人民币元,如果特殊原因需要增加公司

库存现金时,需上报总经理批准。对于当天收到现金金额大

于人民币元部分应当及时存入银行推荐一个好地方的作文四年级。

第三条现金支付管理:现金支付包括差旅费借款及各项

费用的报销支出华为的冬天读后感。

1.差旅费借款程序:支取现金前必须先由借款人亲自

填“借款审批单”分数的意义说课稿,按借款审批单栏目逐项填写经典至理名言,经部门负

责人和总经理签字同意后仿佛造句,财务会计审核记账后项目简报模板,借款人凭

“借款审批单”从出纳处支取现金,手续不合格者,不允许

领取现金特殊网名符号。借款人收到现金后须在审批单上签收。

2.借款审批单是财务账务处理的依据之一大话西游 经典台词,结清借款

时借款审批单不予退还;归还多余现金时,由出纳开具收据

给借款人,收据须妥善保管备查。

3.差旅费借款及各项费用报销支付现金时,原则上公

司将现金直接发放到员工的工资卡上生于忧患死于安乐翻译,而不必支付现金给报

销人。如果有特殊情况需要支付现金给报销人鹧鸪天 辛弃疾,则必须经总

经理批准同意中秋节的手抄报三年级。

第四条银行存款支付管理:

1.原则规定公司各项结算不得使用支票结算几米经典语录,发生款

项支付时以银行转账结算为主;对于必须使用支票的只能开

取转账支票,出纳签发支票时应填写日期、用途、限制金额、

收款单位情感日志,不准签发空白支票北极星不动的秘密。开取支票的审批权为总经理;

2.只有出纳提取现金时可以使用现金支票;

3.申请银行存款支付时必须先由请款者亲自填借款审

批单,按借款审批单栏目逐项填写:日期、用途、金额、领

用者,并附上收款单位名称及账号等相关信息经部门负责人

和总经理签字同意后协会成立申请书,到财务部办理款项支付手续我的快乐。款项付

出后应当及时通知收款人查收长方体的特征,规定时间内收款人还没有收

到款项时,应时及时通知出纳查询没有收到原因;

4.款项支付后借款人应当及时向收款人索取发票及相

关单据进行报销升旗演讲稿。

第五条丢失现金和支票的处理办法

1.丢失现金者,由本人照原值赔偿;

2.丢失支票者形容人的词语,应及时通知财务人员,并通知银行挂

失拒付,如果不能挽回损失,必须按实际丢失数额全额赔偿小学国旗下的讲话,

并应乐捐人民币300-500元忘忧草歌词。

四、审批权限管理

公司现阶段所发生的全部日常资金支出变废为宝的小制作,全部由总经理

审批后才能给予报销。

五、各项日常费用报销程序

第一条日常费用主要包括差旅费、业务招待费、市内交

通费、办公费、低值易耗品及备品备件、电话费、培训费、

资料费及其他费用等;

第二条日常费用报销程序:报销人首先按要求自行粘贴

票据并填制费用报销单或差旅费报销单,经部门主管审批,

财务审核后报总经理审批;销售总监、部门负责人的报销单

据法国巴黎圣母院,交财务审核后报总经理审批野菊。出纳根据复核后的记账凭

证向报销人支付报销款或收取归还的借款余款;出纳收到的

借款余款须向报销人开具收据;报销人领取报销款后要在报

销单上签字;

第三条对原始票据的要求:

1.所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外坐井观天教案,

其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据

(财政票据除外)及白条不予报销;员工在办事时因个人原

因违章的罚款单据不予报销;

2.原始发票日期应当为报销日前两个月内的发票丹桂飘香,发

票日期大于两个月或者发票上没有日期的发票幼儿园小班观察记录,财务有权不

予报销,对于取得没有日期及日期超过两个月的发票,报销

人应当在发票背面注明原因并报总经理审批同意后才能报

销;

3.原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以

粘贴单大小为界销售员工作计划,须紧贴粘贴单顶界和右界从右往左横向粘

贴难忘第一次作文400,覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多

时大一新生军训心得体会1000字,可分行粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿发票、招

待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,

不能混合粘贴;

4.除交通票据外的其他票据,报销人须在每张票据正

面或者背面空白处注明票据金额开支的用途并签名罚款单。装卸费、

运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发

票号并签名;

5.不符合上述要求的报销单据栏杆拍遍,财务部有权退回无聊的日子,要

求报销人重新整理;

6.费用报销后应聘自我介绍范文,由财务部记入各部门费用登记簿,按

月上报总经理审核;

7.销售人员的各项费用报销程序比照上述费用报销程

序进行,销售人员公司执行基本工资加提成,提成费中含差

旅费、通讯费、招待费及呆死坏账赔偿等费用(有关销售人

员提成的具体标准细则详见公司的相关规定)小学一年级期末试卷。

六、差旅费报销

第一条报销规定

出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公

所在地城市以外的地区履行公务(销售人员除外)人应该怎样活着,并根据

本制度的规定享受相应标准的出差补贴;市内业务不报销工

作餐费及出

差补助;xx省内业务不报销工作餐费及出差补助;xx

省外出差区分二种情况:公司单方、公司与客户双方需要员

工出差的费用,按程序实报实销,并发放出差补助;客户单

方需我司员工协助的,出差员工应先事跟客户充分沟通协商

费用问题简历爱好特长怎么写,我司不报销差旅费与出差补助我爱音乐。

第二条报销流程

1.出差申请:符合差旅费报销规定的,出差人员应通

过OA(钉钉)其他应用-审批-出差提交申请谈古论今话英雄,并抄送财务,详

细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费

用项目等。

2.借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》

交财务部反腐倡廉教育片,按借款管理规定办理借款手续中餐服务培训,出纳按规定支付

所借款项;

3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件什么话可以世界通用,到行

政部订票;

4.返回报销:出差人员应在回公司后十个工作日内办

理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》教师节快乐英语,部

门主管审核签字爱拼才会赢 歌词,财务部审核签字,总经理审批后,出纳根

据审核后的报销单付款;出差人员无特殊情况且在十个工作

日内不报销者,此次差旅费不予报销;

5.公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得

自行出差巡视条例,自行出差或因私出差所发生的旅差费公司不予报

销;

6.公司各部门应严格控制出差人数心路,并考虑其完成任

务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负

责人报告教师的名言,对因公出差人员悼词,按相应标准报销出差费用。

第三条长途出差交通工具乘坐标准

第四条差旅费报销实行限额以内凭票据实报销,差额不

补,出差有补助原则;以下为出差各项费用的限额标准(人

民币元/每天):

第五条出差补贴标准:

第六条差旅费报销补充说明:

1.住宿费报销时必须提供住宿发票节能减排金点子,实际发生额未达

到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行

承担;

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返

回时间为准;

3.出差期间的交通费用以公交车为主,特殊情况下要

打车时需事先向部门主管请示,经批准后方可报销出差期间

的打车费用白居易的代表作。出差期间的交通费用报销实行标准内实报实销,

原则上采用限额内据实报销形式初中语文古诗词,出差结束时必须提供相应

发票进行报销麻烦的反义词是什么,对于不符合票据逻辑关系的发票财务人员有

权拒绝报销入党转正介绍人发言,对于实际发生费用时没有取得有效发票应由总

经理签批后报销,否则所有费用自行承担;

4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具

等将不予报销相关费用;

5.出差人员住宿时应选标准客房入住行政助理工作内容,同行同性两人

出差只能报销一间标准客房的住宿费脚下的土地,除另有规定外莫小奇和贝小贝,公司

出差人员不得入住标准客房以外的各类特色房、普通套房和

豪华套房

等高标准客房人生若只如初见散文。考虑到全国各地住宿实际情况的不同7栋空间,

为避免因住宿标准制订过低,给住宿带来困难1分钟自我介绍,不利于工作

开展,给公司形象带来负面影响及增加个人负担感人爱情小故事,个人单独

出差实际住宿费高于条规定住宿标准的,应当及时向总经理

请示,得到批准后允许按实报销;公司员工应尽量选择低星

级的宾馆或酒店住宿,以减少开支;

6.出差人员当日有招待费发票的过年祝福的话,招待费发票日期栏

必须填写清楚并说明招待事由及招待人员静静的白桦林,并且当日不再享

受出差补助;出租车票必须注明往返地点及用车事由;

7、因业务需要为客户提供住宿的中国石油油中感谢,原则上参照公司一

般员工的住宿标准红楼梦读书心得。特殊原因超出范围的,应及时向总经理

请示安全在我心中作文,得到批准后允许按实报销教师节的图画。

8.出差人员超标准乘坐交通工具须经总经理签字同意

方可报销,并须事先请示;飞机票、软卧火车票、头等舱轮

船票须经总经理签字同意方可报销。

9.长途交通票据如果遗失离别的句子说说或心情,须写出书面报告,且有1

人以上同行人员或有关人员签字证明,经部门经理签署意见教师节的英文,

报总经理审批后王戎识李,按票价的%报销;

10.公司员工随同主管及以上级人员一同出差儒家文化手抄报,其住宿

标准可按主管及以上级人员相应标准执行。

11.公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕

道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负,在家期间不享

受出差补助描写水的好词好句。

第七条公司相关人员在办公所在地城市市内履行公务

发生费用的报销:

公司员工在正常上班期间、周末和法定节假日因公司业

务需要外出发生的市内交通费用实报实销减慢食物变质的速度,但不享受误餐补

助;

七、业务招待费报销

业务招待费用标准:为拓展业务关系王冕苦读,需要宴请、招待

客户或馈赠礼品的如何写述职报告,应掌握一定的限度。业务员所有的业务

招待费用,须事先向销售总监请示,报销时单据先提交销售

总监签字后交财务审核;

1、销售总监招待业务费元以下办法的近义词,凭发票实报实销;

2、业务员及销售总监预计发生元以上招待费用校本课程,应提

前通过OA(钉钉)其他应用

-审批-通用审批提交申请,填写申请内容和审批详情韩愈早春,

并抄送财务,总经理批准后实报实销。因特殊情况没有提前

申请的,应第二天补交申请,总经理审批后实报实销;

3、原则上由业务员接待客户或外单位人员用餐,特殊

情况由其他部门人员接待的,

一般安排工作餐,如超出工作餐标准的,须事先取得部

门经理、总经理同意,否则不予报

销。

5、报销人应在发生业务费用后天内填写《费用报销单》,

并在发票背面注明招待

事由、招待人员、时间及其他陪同人员等信息安全生产大家谈,财务审

核后,报总经理审批舂联,出纳依据审批签字后的报销单支付报

销款背起爸爸上学观后感。

6、发生业务费用,如确实无法取得发票的,需及时索

要小票或收据等消费凭证大学生旅游调查问卷,实

际报销时找其他发票代替,并在单据上说明原因。单据

不全的,不予报销道士塔教案。

7、为了提升研发人员参加活动积极性工作计划 范文,增加交流,对

于研发人员发起的用餐总人数6

人及以上初中数学手抄报,且研发人员人数一半以上的聚餐,可事先申

请,事后报销中国的世界文化遗产,一般消费标准不超过人均元。

八、市内公共交通费及汽车使用费报销

第一条市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公

务所发生的交通费(包括公共汽车费和出租车费),公司员

工上下班或因私所发生的交通费不在此列;

第二条凡市内办理公务的主管及以下人员,一般只能乘

坐市内公共汽车,特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须

取得部门经理的批准;

第三条市内公共汽车费和出租车费报销标准:凭票据实

报销;

第四条所有因公报销出租车费用的员工肠液的主要成分是什么,必须在出租车

票背面注明往返地点及用车事由;

第五条报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所

发生的交通费书签 打一字,不得将个人上下班交通费混同报销,也不能

虚报交通费,如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通

费中学生法制教育资料,第二次发现将予以通报批评莫言诺贝尔奖作品,第三次发现将移交人事部

处理;

第六条汽车使用费用

1、私车公用的汽车使用费用报销:由于业务需要私车

公用可报销汽车使用费用三位数乘两位数的计算题,私车公用申请流程:事先通过

OA(钉钉)其他应用-审批-用车申请上提交总经理审批,并抄

送财务;私车公用报销费用范围主要包括:加油费、停车费

用及过路过桥费,在报销标准内实报实销。

2、公司车辆的汽车使用费报销:公司车辆的汽油费原

则上以指定加油站发生的加油费用内报销高中政治小论文,因外出距离远无

法到指定加油站加油或者加油站预存费用不足时财务会计制度,可向行政

人事主管申请在非指定加油站加油走一步再走一步课件,凭当时加油发票进行报

销;

过路过桥费的报销,以外出办公实际发生的过路过桥费

用为准实报实销。

3、公司车辆严格遵守公司车辆管理制度规定西游记读书笔记,对于个

人特殊原因借用公司车辆,须经总经理及相关负责人批准,

但公司不予报销汽车费用瑞雪兆丰年是成语吗。

九、办公费、低值易耗品等报销制度

第一条办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等

项目的支出。公司办公费统一由行政办公室指定专人进行控

制与管理。各部门年初编制预算软文写作技巧,按月分解编制,经研究核

准后,必须在限额内领取使用,超支不报;

第二条购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情

况按预算管理办法编制购置预算中国共产党的性质,实际购置时填写购置申请

单报总经理批准qq好听的网名。各部门预算外申请购置办公用品、印刷品

时我的理想我的梦,需注明用途、数量、规格型号高二数学教案,行政部需查明是否可调

节使用,再确定是否购买;

第三条报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库

单),报总经理审批赞美祖国的古诗。审批后的报销单及原始单据(包括结

账小票)交财务部,财务部按费用报销流程付款或冲抵借款点名日志。

第四条行政办公室负责办公用品领发的人员,每月需填

报办公用品、印刷品的领、发、存报表,按部门分类归档穷人续写600字,

报送财务部和各有关部门,财务部根据费用表对各部门费用

进行分摊并记入部门费用如何阅读文章。

十、专项支出财务报销制度

第一条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾

问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等;

第二条软件及固定资产购置报销财务制度及流程:

填写购置申请:各部门根据本部门需要提出资产购置申

请,报总经理审批海子《以梦为马》,审批后由经办人员询价,采购。

结账报销:资产验收(软件应安装调试)无误后,经办

人凭发票等资料办理出入库手续棉鞋里的阳光教学反思,按规定填写报销单(经办

人在发票背面签字并附出入库单);按资金支出规定审批程

序审批;财务部根据审批后的报销单以银行存款或现金支付

货款;若需提前借款白骨精给孙悟空的信,应按借款规定办理借支手续园林养护,并在5

个工作日内办理报销手续;

第三条其他专项支出报销制度及流程

1.费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的

费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司组织的员工活

动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2.费用标准:此类费用一般金额较大党员自我批评简短,由主管部门经

理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、

费用预算及相关收益预测表等)合同样本,经总经理签署审核意见后

报董事

长审批。

3.财务报销流程:审批后的报告文件到财务部备案春暖花开19,

以便财务备款。由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,

(合同签订前可由公司法律顾问审核小学美术论文,合同应注明付款方式

等)法制教育总结。

4.付款流程:由经办人整理发票等资料并填写费用报

销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);按审批程序

审批:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;财

务部根据审批后的报销单金额付款;若需提前借款杜甫古诗大全,应按借

款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续五年级下册数学练习题。

十一、生产物料采购报销

第一条生产物料采购实施程序

1.采购人员接到研发部或者生产部门提供的经批准的

生产物料采购清单关于失恋的网名,先核对采购内容小学数学教育论文,查阅关资料后,根据

采购物资的缓急程度中秋贺卡贺词,参考市场行情及过去采购记录或供应

商提供的资料缓交学费,除经批准的紧急特殊情况外稳重的网名,必须精选二到

三家以上的供应商进行询价;

2.对于供应商的报价资料进行整理后怎样预防火灾,采购经办人员

应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件有什么好的网名,用经批准的采

购方式向厂商议价;

3.采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、

付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》你不懂我 我不怪你,

经研发部及生产部审核确认后,进行采购事业单位公休假规定。必要时与供应商

签订《购货合同》,按合同审批程序经各级审批后再进行采

购。

第二条生产物料验收入库程序

1.采购物料到货后关于亲情的诗,申购部门及采购人员对采购物料

进行检验或验证;

2.检验或验证合格后天宫课堂第二课观后感,由采购人员填写各类《物料入

库验收单》,经检验或验证人员签字后物料登记入库;

3.对于经检验或验证不合格的采购物资会计工作年限证明,采购部门必

须与供货商进行协商个人陈述,采取退货、换货或索赔措施;

4.各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和

检验验证方式方法进行规范和明确;

5.各需求部门在物资验收合格后由采购部办理入库手

续改错。

第三条采购物资付款报销程序

1.采取预付款方式的采购物资草虫的村落阅读答案,由采购人员凭《采购

合同》或《采购物资询议价报告表》电影教父影评,填写《借款审批单》,

经财务部审核,总经理批准后办理预付款手续;

2.预付款付出后应当及时通知供应商,按约定方式收

到货物后及时办理入库手续,及时

索取购货增值税专用发票the way to success,填制报销单进行报销入账散文的特点。

及时取得增值税专用发票有利于公司报税抵扣加快资金周

转;

3.除预付款方式之外的方式付款的采购物料危急时刻作文,在采购

物料入库后my summer vacation,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议

价报告表》、《物资入库验收单》,及购货增值税专用发票填

写报销单,经总经理审核批准后到财务部办理报销付款手续;

4.下列情况财务部有权拒绝支付采购款项:

(1)与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规

定的付款方式或付款金额不一致的款项;

(2)物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验

收单》上签字的款项;

(3)《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品

种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项学习总结范文。

第四条采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私

利。任何人不得在物料采购过程中私下收受回扣或酬金火电厂实习报告。对

实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交财务董事长秘书。

十二、研发物料的采购报销

第一条研发物料的采购程序:由研发工程师或产品经理

在OA(钉钉)其他应用-审批-物品申购上提交研发物料申购

需求圣诞歌英文版,详细填写品名名称、规格型号、数量、单价、总价、

用途等,提交总经理审批并抄送仓管和财务我是大老板。物料采购分三

种情况:

1、对于价值较小、零散的研发物料和配件,购买原则

是谁申请谁购买;

2、对于单位价值较大、小批量购买的,且对产品性能、

质量、关键性能有重要影响的样品、制板、元器件、零部件

和材料健康教育培训计划,由研发工程师提出申请舍与得,总经理审批后指派专人购

买。

3、研发工程师因研发需要向合作客户采购价值较小、

小批量的物料,或业务员向合作客户购买样机和配件等520个我爱你,由

需求本人向采购提出申请,统一由采购人员申请购买我不想说再见歌词,并由

采购人员直接跟合作客户对账后申请支付和报销方面面。不按规定

私下购买的勇敢一点歌词,不予报销费用。

第二条研发物料的入库和报销流程:研发物料采购回来

应第一时间办理入库手续行政主管岗位职责。采购前应先跟对方沟通索要发票,

实在不能开具发票的,应开具收据并盖章,收据按实际购买

品名、数量、单价、总价详细填列。报销时提供发票(收据)

和入库凭证,不符合规定的毫米的认识,不予报销文秘专业就业前景。

十三、发票管理

第一条销售部门凭出库单及相关合同向财务申请开具

发票我的同桌400字,发票开出后,销售人员对发票要素进行核对,并在发

票使用登记本上签收,尽快妥善地将发票交给客户成龙歌曲,及时启

动收款程

序儿童诗两首仿写。

第二条按税务部门规定使用发票,发票联次内容及金额

要一致,不得涂改、伪造,作废发票不得撕毁;对违反发票

使用管理制度者,视情节轻重,追究经手人及部门负责人责

任,并要求相应人员予以乐捐父母和子女互换,乐捐数额由公司研究决定。

第三条申请开票:业务员提出“开票申请”经业务责任

人转给财务部。

第四条“开票申请”必须同时提供以下要件:

1、销售合同开学第一课2020观后感。

2、出库单。

3、销售单位的开据发票的详细信息。

第五条发票的开据及跟踪:

1、开票并初审:财务必须在规定的工作日内(普通发票

1工作日,增值税发票2个工作日)开出发票。并仔细审核开

出的发票;

2、销售人员审核:销售人员负责最终审核发票。确认

无误后在销售发票统计表中签字,表示开票已经完成。销售

人员对发票的正确性最终负责,并在第一时间将异地的发票

妥善寄出,同时在销售统计表上登记邮件号码商场设计说明。

3、发票跟踪:发票寄出后第一时间内由销售人员与收

件人联系落实是否已收到。遇有问题,第一时间通知部门经

理及财务人员并及时处理。

第六条发票开出后应当及时启动收款程序及时收取货

款炭打一字,收款直接给财务收款码等。

十四、报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费

用报销农技推广体系建设,财务部将报销时间具体安排如下:

1.每月10号和25号为财务报销日减肥计划表格范本,员工报销款应在

此日期前至少一天内提交财务相关报销单据渔家傲秋思。

2.借支及其他业务不受以上的时间限制纯真年华,可随时办理。

十五、附则

第一条本制度解释权归公司财务部生物圈的范围。

第二条本制度经总经理办公会议讨论通过签字后生效爱笑的眼睛。

公共基础知识试题及答案-小学党史手抄报内容


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