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公司财务管理审批制度及流程
一、采购付款审批制度流程
一.为加强财务管理,节约费用开支客户档案管理表格,提高公司经济效益,特制定采购付款审批制度流程远程研修总结。
二二年级我最喜欢的玩具.物料(包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等)购置:
1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、
质量、服务进行比较关于月球的知识,从中选购价廉物美的物料备课检查总结。
2、报价审批程序如下:
采购经办人提供几
财务审核总经理审批财务部备案
家供应商的报价单
3、物料采购要填写书面《采购申请单》默而识之,《采购申请单》的内容应该注明:现有库存情况、购买
用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。
4、物料采购申请程序如下:
财务审核
使用部门负责人填总经理审批
写《采购申请单》
5、物料购置的工作流程:
使用部门:把
采购员:填制《采总经理审批采购员:下单
《采购申请单》
购合同》(物料报给供应商
交采购员
价已审批)
采购员:采购仓管员:验收入库采购员:1、核对入库单和采购合同,
合同给财务单qq王国,一联交会计,编制《采购日报表》
部会计:依据报价单、一联交采购员会计:依据《采购日会计:月末编制报表
采购合同和入库单核报表》数据填制《应报送给总经理、股东
对采购日报表付账款明细表》
三、货款审批:
1、货款是指:为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项保卫家园,包括采购定金、预付货款、
结算货款等。
2、除零星采购、办公用品和急件采购,所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付充满希望的古诗。单次采
购金额较小那些温暖的时光,但长期耗用的物料采购,也需要签订合同淘宝评价。
3、货款支付审批程序:
采购经
会计总经财务会计把付款会计:月末编
办人填
审核理审部付数据及时填制报表报送
制《用款
批款制在《应付账给总经理、股
申请单》
款明细表》东
4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》(除采购定金)要附上以下资料:
(1)经审批的《采购合同》社会实践日程安排,没有合同的则附上经审批的《采购申请单》;
(2)仓库签发的验收入库单;
(3)供应商的对账单;
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(4)供应商开具的发票(由会计附上)屋里一座亭。
5、货款审批工作流程:
采购员:月末核对当月供应商
会计:当月28日前
的对账单(参考采购日报)十一旅游景点,
取得供应商发票中秋节灯谜及答案,
会计复核
采购员协助跟进
注:1、已付过定金或预付款的经典文章段落,要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上;
2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整;每次实际付款金额与《用款申请
单》金额不一致时,把已审批的《用款申请单》复印滁州西涧的作者,并注明本次实付款和未付款金
额,以作为下次付款审批的依据;
3、该货款审批主要是针对月结供应商;
4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月日。
采购员:凭齐备无误的
付款资料于次月15日
前办理用款申请手续
二、销售收款管理制度流程:
1、为加强财务管理劳动节黑板报,按期收回货款未来的我 作文,加速资金周转,提高公司经济效益,实现销售利润最大化好听的劲舞团名字,特
制定本制度流程。
2、与客户对账应收流程
客户对账及应收款流程表
3职业教育论文.业务员根据客户
1.业务员每月月2情人节贺卡寄语.业务员传真
要求包身工教学设计,填制《发票
末与仓库、财务对账单给客户对4三分钟英语演讲稿.财务开
开立申请表》交财
对账,确保送货账,确保与客户具发票
务,后附客户回传
数量及金额一致数据一致
的对账单
5新产品推广方案.业务员把
发票交客户科学发展观的内涵,
并催收货款
3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款,财务应及时查收介绍一种事物作文400,货款收到应立即通知总经理、
业务员,并编制“应收账款明细表”骑马过独木桥。
三.费用报销审批程序:
1、一般费用报销审批程序:
1)费用报销一般是指员工现金报销费用。
2)经办人应办理完业务三天内填制《费用报销单》送达财务部。
3)市内交通费:市内外出办理公司事务教代会,一般要求乘坐公共汽车医德考评自我评价,如属于紧急公务或携带非常
重要资料等的确需要乘坐的士的,则事先要与业务主管领导申请同意,报销时要在的士发票
后注明从哪里到哪里小学读后感怎么写。
4)零星采购:要附上《采购申请单》和入库单安徽高考作文题目。
5)业务招待费:是指招待客人所发生的餐费、娱乐及赠送礼品等所支出的费用,本费用必须本
着“必须、合理、节约”的原则从严控制,该费用发生前晋文公守信得原卫,要向总经理申请(可电话或书面)
同意。
6)总经理审核的内容:主要是审核费用是否属实、合理。
7)会计审核的内容:审核所附单据是否齐全狼的团队精神,发票是否真实、合法、合理,计算是否准确等。
2、差旅费报销审批程序:
1)出差人员应于回到公司后一周内填制《差旅费报销单》送达财务部杨善洲子女。
2)总经理审核的内容:主要是审核出差日期、理由、人数、乘坐的交通工具等是否属实。
3)会计审核的内容:审核车(船)票、飞机票、交通费、住房费是否真实、合法、合理,计算
是否准确等。
3、报销审批流程:
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经办人填制《费
用报销单》或《差
旅费报销单》
部门经
理或主
管审核
会计审
核
总经理审
批
财务部
报销或
付款
注:1、报销金额超过元以上燃烧吧青春,要提前一天给财务报计划;
2、逢周为报销日。
4.公务借款:
1、由于业务招待、零配件采购、出差、外派学习等需要借款的,应按相应的管理制度办好手续
后方可到财务部借支。
严禁非公务性借款行为。
2、出差回到公司或有关业务办理完毕后,应及时到财务部结清临时借款,多退少补;超过两
周未到财务部结清借款的策划书模板,财务部可从工资中扣收,除非当事人书面说明理由并报总经理
审批同意延期全国两会内容要点概括2022,同时抄报财务部纸上谈兵的故事。
3、借款流程:
监事或厂长总经财务部
经办人填制
审核理、监付款
《借款单》
事审批
注:借款金额超过元以上甩葱歌 歌词,要提前一天给财务报计划。
四.出纳付款流程:
1少年强则中国强.出纳根据看到有会计及总经理的签字方可付款关于中秋佳节的古诗词,
2.付款时没看到有单有据不可报销,要做到见单付款岗位评价。
3.付完款要当天做好现金日报表发会计及总经理邮箱宿桐庐江寄广陵旧游,把当天的银行付款水单跟报销单粘在一
起少年闰土教学设计,做到账单相符。
四.会计管理制度流程:
1蜗牛的习性.税款申报及交纳:
各种税款申报及交纳,应符合国家有关税收法规,只能合法节税,不得偷税漏税。税款申
报及纳缴流程:
会计、总经税款申报及
会计填制纳
理、审批交纳
税申报表
2.每月10号前出财务报表及各项明细表及其他事项。
五、公司资料、财务资料保管与存档制度
一、为加强对公司和财务资料安全性及保密性的管理live for today,对现行办公无纸化、电子数据、网银密码的
保管及存档,特制定本制度。
二、采购、销售、人事、行政、仓库等部门的资料由各部门每月应装订成册,自行按月、季、年归
档分类保管中国足球梦,不得随意失销毁短句,不得携带外出,定期清理时需向行政部门及财务部门申请,经
总经理批准后方可作出处理。
三、公司的公章、个人印鉴、营业执照、组织机构代码证(数字证书)、许可证书、税务登记证、公
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章备案证明、公司章程、股东会决议、银行卡(个人卡)等重要资料由总经理负责保管(如总
经理出差外地则由总经理指定专人保管),各部门需要使用时必须办理借用手续。
四、财务档案管理逃离爱情900天,财务部每月要将记账凭证装订成册我的快乐暑假,年度终了打印各项总账及明细帐;公司的
会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件、税务申报表和其他有保存价值的资料按月、季、
年归档保管;会计档案不得携带外出。
五、销售发票(含普通发票、增值税专用发票)由会计或办税员到税务机关领取中国餐桌礼仪,并妥善保管,实
行专人负责制。
六、财务专用章、发票专用章、开户许可证、银行账号、支票、网上银行支付证书由财务部保管及
管理。
七、网上银行支付证书(授权U盾)及密码、银行卡(个人卡)密码由总经理保管及管理,财务部
支付款项时需经总经理授权方可使用。
八.本制度视公司的实际情况需要可进行修改中秋节的好词好句摘抄,从订立之日起执行。
财务部示
2013年月11月5日
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